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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2017-01-12</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>http://185.224.61.246/L190/sezione/download/177350</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>69016616D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 2 - SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP-DPA / CUP PER OCCHIOBELLO E STIENTA A M.T. SPA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218673.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89067.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>84915508BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL
SISTEMA DI PROTEZIONE SIPROIMI. ASSUNZIONE ONERE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO
DEL SIPROIMI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>476354.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5733C4EE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 6^ BIMESTRE 2021 - ACQUAPIU' SRL - ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58349D23D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E DI SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE IN ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. DITTA PASSARINI SRL. REGIME SPLYT PAJMENT CIG:Z58349D23D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3897.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8534903B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE ELETTRICO IN ALLOGGI DI ERP - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO LINK SNC - REVERSE CHARGE - CIG:Z8534903B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>379.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB348275B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI DI IMMOBILI ERP . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: ZCB348275B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3482EC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTI SCONNESSE DI IMMOBILI ERP . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: ZCD3482EC2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3886.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA63481685</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI ERP . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: ZA63481685</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2094.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B347B087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALLOGGI DI ERP - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO LINK SNC - REVERSE CHARGE - CIG Z9B347B087</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21347AA1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE SEGNALAZIONE GUASTI PRESSO ALLOGGI ERP . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: Z21347AA1E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1498.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2347A60F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. DITTA PASSARINI SRL CIG:ZB2347A60F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z913411286</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEGNALAZIONE GUASTI PRESSO ALLOGGI ERP . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: Z913411286 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA233B060B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI EDILI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOTETTO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA GARIBALDI 23. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE GABA BENDO CIG: ZA233B060B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8933015F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIO DI ERP SFITTO IN VIA TRENTO 19/5.IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: Z8933015F3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2774.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA132DB2B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI RIPARAZIONE URGENTE PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA TRENTO 17-VIA ROMA 16 E VIA GORIZIA 21 . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: ZA132DB2B9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A32C6DB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IN RETE FOGNARIA PRESSO LA PALAZZINA DI ERP DI VIA BOLZANO 9  AFFIDAMENTO DITTA EDILE BERTONI FRANCESCO. REGIME REVERSE-CHARGE CIG:Z0A32C6DB0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE832A2074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTO ALLOGGIO SFITTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA ROMA II TRONCO 21. AFFIDAMENTO IMPRESA PULIZIE FRANCESCHETTI PAOLO &amp; C. S.N.C.. CIG: ZE832A2074 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z66329B9C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI  RIPRISTINO DI N. 2 BALCONI IN PALAZZINA DI ERP DI VIA TRENTO 21  CIG:Z66329B9C3   AFFIDAMENTO: DITTA EDILE BERTONI FRANCESCO REGIME REVERSE-CHARGE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF132986FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -VIA TRENTO 69/1 RIF. B.A.. DITTA PASSARINI SRL CIG:ZF132986FC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F32986DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO E TERMOIDRAULICO IN ALLOGGIO DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA TRENTO 67/4 RIF. M.G.- DITTA PASSARINI SRL CIG: Z0F32986DC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343292FC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEL NUOVO SISTEMA IN FASE DI REALIZZAZIONE DI GESTIONE INTEGRATA CON IL SISTEMA ERP REGIONE VENETO CON LA PIATTAFORMA DEPAG . AFFIDAMENTO A SVILUPPO CONSULENZA SOFTWARE DI VALTER VETTORELLO  CIG: Z343292FC4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VTTVTR61E02G224R</codiceFiscale><ragioneSociale>Sviluppo consulenza informatica S.C.S DI VettorelloV.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VTTVTR61E02G224R</codiceFiscale><ragioneSociale>Sviluppo consulenza informatica S.C.S DI VettorelloV.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23293031</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI RIPARAZIONE URGENTE PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA NUOVA 10-VIA INDIPENDENZA 26 C/D . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: ZD23293031 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B3250A6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. DITTA PASSARINI SRL CIG: Z2B3250A6F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA323B2C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANEROTTOLO PALAZZINA ERP DI VIA GORIZIA 21.IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: ZEA323B2C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A323B300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI RIPARAZIONE URGENTE PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA ROMA 21-VIA TRENTO 19-VIA GARIBALDI 9-VIA INDIPENDENZA 28. IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: Z2A323B300</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85320719E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE VASCA CON PIATTO DOCCIA PRESSO ALLOGGIO ERP DI VIA FIESSO 27 . IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG:  Z85320719E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0832089C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIO DI ERP SFITTO IN VIA TRENTO 10. IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. CIG: Z0832089C6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3131D42C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCARICO VASCA BIOLOGICA E SISTEMAZIONE ZONE SCONNESSE IN AREE CORTILIVE - PALAZZINE  ERP DI VIA FIESSO E DI VIA TRENTO- CIG:Z3131D42C2
AFFIDAMENTO: DITTA EDILE BERTONI FRANCESCO REGIME REVERSE-CHARGE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z0431BBC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI URGENTI PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA FIESSO CIVICI NN. 16 E 25 E DI VIA CAVALLOTTI N. 55. IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE.  CIG: Z0431BBC2B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32318A68B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA REPUBBLICA 3/3 INQ. M.P. - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO LINK SNC - REVERSE CHARGE - CIG Z32318A68B</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA3141083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI 10 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CIG ZEA3141083 AFFIDAMENTO ING ANDRIOTTO RAFFAELE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC30CEB1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE URGENTE IN ALLOGGI ERP. IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0230C3AB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA TRENTO 69/2 INQUILINO L.B... - AFFIDAMENTO DITTA PASSARINI SRL -SPLYT PAJMENT. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE1E50F9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRO PER INIZIATIVA "NUOVI NATI" PREVISTA PER IL 13 MAGGIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12809640159</codiceFiscale><ragioneSociale>BABALIBRI di Milano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12809640159</codiceFiscale><ragioneSociale>BABALIBRI di Milano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202D8D024</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA  E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LILLIPUT2</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LILLIPUT2</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2644.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2181.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D338BB5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI A INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL - MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL - MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3735.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z07338BC1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI A INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01570470292</codiceFiscale><ragioneSociale>DONAFETS SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01570470292</codiceFiscale><ragioneSociale>DONAFETS SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2207.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z77338BCE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI A INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01692010240</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLA 1880 srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01692010240</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLA 1880 srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>503.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z023317BB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA DI MATERIALI DI SUPPORTO E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl di Lana (Bz)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl di Lana (Bz)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z103317B90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA DI MATERIALI DI SUPPORTO E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNGMTT96M02G224H</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cavallaro di Mingardo Matteo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNGMTT96M02G224H</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cavallaro di Mingardo Matteo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>164.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB732C6F37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI A INCREMENTO RACCOLTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C32F7E32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI A INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA (CONTRIBUTO MIBACT2021) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2761.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133316DAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ABBONAMENTO ANNUO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB32666AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ASSUNZIONE ONERE PER INIZIATIVA "LA NOTTE BIANCA DELLE BIBLIOTECHE" - EDIZIONE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SBBGRG61H16Z112J</codiceFiscale><ragioneSociale>NENA sas di Ferrara </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SBBGRG61H16Z112J</codiceFiscale><ragioneSociale>NENA sas di Ferrara </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC932966A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione> AREA INTERCOMUNALE 4-GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE ELETTRICO IN ALLOGGI DI ERP - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO LINK SNC - REVERSE CHARGE - CIG: ZC932966A2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>633.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84315369D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO-AREA INTERCOMUNALE 4- GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE URGENTE IN ALLOGGI ERP. IMPRESA EDILE DI GABA BENDO. REGIME REVERSE CHARGE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z01308B26E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4334.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4270.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z90314B095</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>Day Ristoservice s.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>Day Ristoservice s.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8654.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4832175A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE PER PENSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04038770287</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.I. srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04038770287</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.I. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47326A00D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI SU GESTIONE PAGHE ANNO 2021
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD325A7D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE ANTICORRUZIONE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DEL SUPPORTO SPECIALISTICO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E32A9D6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE PER PENSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04038770287</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.I. srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04038770287</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.I. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2346B0F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E 2022.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7861.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z08348B4EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA PRATICA PREVIDENZIALE PER PENSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04038770287</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.I. srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04038770287</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.I. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 2 - SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE A SALDO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTI ANNO 2016 SVOLTA DA AS2 </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43852.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43828.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3276E0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA  INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERMDA I.B.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERMDA I.B.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC32AAF82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA  INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LA NOMINA DI CURATORE DI EREDIT&#xc0; GIACENTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZMGH85R47H620Q</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV MRGHERITA BALZAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZMGH85R47H620Q</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV MRGHERITA BALZAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8332B003B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA  INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCRNRC68S12L359A</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV SCARAZZATI ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCRNRC68S12L359A</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV SCARAZZATI ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF732B265C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA  INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPA BARCODE PER UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF732C73B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA  INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO TARGA DA CONSEGNARE A CAMPIONESSA OLIMPIONICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00849890298</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA D'ARTE TOMANN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00849890298</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA D'ARTE TOMANN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE433048E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43330F92E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRBSLV74E54D548K</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERO  DELLE MRAVIGLIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRBSLV74E54D548K</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERO  DELLE MRAVIGLIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8832E2F5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0733380C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO LOCANDINE PER CONSIGLIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A33C43BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO OGGETTI DI RAPPRESENTANZA DA CONSEGNARE AD ASSOCIAZIONI LOCALI  IN OCCASIONE DEL 70 ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00849890298</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA D'ARTE TOMANN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00849890298</codiceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA D'ARTE TOMANN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F33D2148</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA E DIFESA NELLA CAUSA DI APPELLO AVVERSO SENTENZA PRONUNCIATA IN CAUSA CIVILE DI I GRADO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PGLCRL72H62F241R</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV CAROLA PAGLIIARIN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PGLCRL72H62F241R</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV CAROLA PAGLIIARIN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23748.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD4346BE07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO I SEZIONE CIVILE RG 3085/2017 DEL 28/07/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA A REGIONE VENETO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27836.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62342581E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA EASY A POSTE ITALIANE SPA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA348264C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO RIVISTA PERSONALE NEWS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF348BC7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC63493C76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO TARGA DI RAPPRESENTANZA A CENTENARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE34A060B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN PROCEDIMENTO  STRAGIUDIZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221230293</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV CARRICATO FRANESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221230293</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV CARRICATO FRANESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1903.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 2 - SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER BOLLETTAZIONE TARI 2020 DA PARTE DI AS2</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18989.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12FF29D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72FF2D68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O  PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2FF2A87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2FF29F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO RC PATRIMONIALE 31/12/2020 - 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12FF2B97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA  ALL RISK 31-12-2020 - 31/12/2021  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22067.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22FF2B45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/!2/2020 - 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6607.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z843048E8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO PICK UP RESO DA POSTE ITALIANE - ANNO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF3056937</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ABBONAMENTO OMNIA TUTTE LE AREE ANNO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4830655FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA AICCRE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO ANCI VENETO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021  - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI VENETO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI VENETO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1589.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072FF2AAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09329011218</codiceFiscale><ragioneSociale>MAG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6327.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE430BB383</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 1189/20 DEL 24.07.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01702680602</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. FELLI GUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01702680602</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. FELLI GUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2315.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA530F6E2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MARCHE SEGNATASSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F311196E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA83135229</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B3225A23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2022 E SUPPLETIVO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>802.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B3162D09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNR 4313/14 AVANTI IL GUP DI VENEZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00851390294</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV TOSINI PALMIRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00851390294</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV TOSINI PALMIRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>656.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8315A098</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE  1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BUSTE VERDI PER UFFICIO MESSI NOTIFICATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC533AA2A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4315B093</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6731624E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 1189/20 DEL 24.07.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01702680602</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. FELLI GUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01702680602</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. FELLI GUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>338.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z823179110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BOUQUET PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRBSLV74E54D548K</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERO  DELLE MRAVIGLIE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRBSLV74E54D548K</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERO  DELLE MRAVIGLIE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2E0183F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>667.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>667.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C3175599</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10311000961</codiceFiscale><ragioneSociale>INTRUM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10311000961</codiceFiscale><ragioneSociale>INTRUM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3149.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2FD2E03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO N.2 AGENDE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>119.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF53181411</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO DPO ANNI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03865860278</codiceFiscale><ragioneSociale>MATCH SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03865860278</codiceFiscale><ragioneSociale>MATCH SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA93251BBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4561.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36321169D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER INSERZIONE SUL BUR DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 2 - SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL - ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 2 - SERVIZIO TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER BOLLETTAZIONE TARI 2021 DA PARTE DI AS2</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23224.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22677.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF3431618</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER FORNITURA SEDUTE DIREZIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>Mobilferro srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>Mobilferro srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5408.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29334EAEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO WORK IN SPORT AFFIDAMENTO LOTTO 2 VERDE-CUP D25D20000060002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9081.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7334EB25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO WORK IN SPORT AFFIDAMENTO LOTTO 3 ATTREZZATURE SPORTIVE -CUP D25D20000060002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11035.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B3388AC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA SERVIZIO POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12117.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z04333D838</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALZATURE DPI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale><ragioneSociale>BRADA IMPEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale><ragioneSociale>BRADA IMPEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVICE DI PROGETTAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA31A862C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO WORK-IN SPORT-PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CRE CUP D25D20000060002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4218.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1931E9C47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Conferimento incarico a supporto RUP per analisi riequilibrio piano economico finanziario concessione piscina comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSGCRL77B13G888I</codiceFiscale><ragioneSociale>BASEGGIO CARO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSGCRL77B13G888I</codiceFiscale><ragioneSociale>BASEGGIO CARO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISSISTENZA HARDWARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED33CD764</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO APPARATI DI RETE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE MAGAZZINO COMUNALE ED ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7933DBFDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA POLTRONCINE OPERATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE33E243D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE CIMITERI PERIODO 2022-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z10341BEA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONV. CONSIP 1 LOTTO 1 FASCIA A CANON NOLEGGIO MULTIFUNZIONI F.TO A4 PERIODO 2022-2027 APPROVAZIONE ORDINATIVO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4247.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z353423089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONV. CONSIP 1 LOTTO 2  XEROX NOLEGGIO MULTIFUNZIONI F.TO A3 PERIODO 2022-2027 APPROVAZIONE ORDINATIVO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale><ragioneSociale>ITD PLUTIONSSPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale><ragioneSociale>ITD PLUTIONSSPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6532.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB63425A2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI I TRIMESTRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>A2A344E9A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA POLTRONCINA D'UFFICIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z12345B9E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE OPERE DI UN'AREA PER LO SGAMBAMENTO CANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18961.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z733461F85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA PER FORNITURA HARDWARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4091.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8346834C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE BUONO D'ORDINE MEPA PER FORNITURA ACCESSORI DI RETE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A3226B84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO SCUOLA D.ALIGHIERICONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO SCUOLA D.ALIGHIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BDLFNC84D29D325T</codiceFiscale><ragioneSociale>BALDAN  FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BDLFNC84D29D325T</codiceFiscale><ragioneSociale>BALDAN  FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E346A70E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SET ELETTRODI ADULTI E PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale><ragioneSociale>LOW COST SERVICE S.R.L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale><ragioneSociale>LOW COST SERVICE S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>853.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A345DBFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TESTI DIDATTICI ALLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>805.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>805.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B32A7409</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01590600290</codiceFiscale><ragioneSociale>G.S. INFORMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MMNFNC75A48B180D</codiceFiscale><ragioneSociale>LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI MATTIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01590600290</codiceFiscale><ragioneSociale>G.S. INFORMATICA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MMNFNC75A48B180D</codiceFiscale><ragioneSociale>LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI MATTIA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17902.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z463262B1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE DATI SU PORTALE RNA (REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO) PER LIQUIDAZIONE RISTORO ALLA DITTA EROGATRICE DEL TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>Grafiche E. GASPARI Srl&#x2019;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>Grafiche E. GASPARI Srl&#x2019;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z34325BA67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA FORNITURA REGISTRI DELLE PRESENZE PER L'ASILO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555000429</codiceFiscale><ragioneSociale>ABCOMPANY </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555000429</codiceFiscale><ragioneSociale>ABCOMPANY </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5302F1A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DETERGENTE PER L'ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA309889D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>238.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z393134BC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DETERGENTE E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>385.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0330F69BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO - DIDATTICO DA UTILIZZARE NELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>314.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>314.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7431A8FF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALE DETERGENTE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>254.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9318CE10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>226.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>226.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC320705D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DETERGENTE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO  PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>467.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>467.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B321DDD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DETERGENTE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO  PER L'ASILO NIDO COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>852.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF933272B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>970.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C3309056</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - 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AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE MONOUSO E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE23457376</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>675.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>675.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC3390AE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO DA UTILIZZARE NELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219360292</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA WAINER DI CRIVELLINI M. E A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219360292</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA WAINER DI CRIVELLINI M. E A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>329.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC83329C64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>619.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA534575A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DETERGENTE E MATERIALE MONOUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE342658A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO - DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>622.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>476.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>84304871F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10504.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6283.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8771067177</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO, DI ANIMAZIONE ESTIVA E DEL SEVIZIO AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA". PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01765640386</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO "RES" RIUNITE ESPERIENE SOCIALI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>451731.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>164265.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8404965C86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASILO NIDO FINO AL 31/07/2021 - AI SENSI DELL'ART. 107 D.LGS 50/2016 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOICA DA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461933.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440084.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE33D94B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO  CONNETTIVIT&#xc0; DATI MAGAZZINO COMUNALE ED ASILO NIDO PERIODO 2021-II SEMESTRE 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANOVA spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANOVA spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>415.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB33007079</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE LA VOCE DI ROVIGO ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale La Voce soc. coop.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale La Voce soc. coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9730DBFE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ANNUALE SERVIZIO DI RICEZIONE SMS "LINEACOMUNE" - ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1630642A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GLI INVENTARI NEGLI ENTI PUBBLICI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI&amp;amp;ASSOCIATI  S .R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI&amp;amp;ASSOCIATI  S .R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F30B236A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "NOVITA' FISCALI 2021 E DICHIARAZIONI IVA IRAP 2021"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z35306EBC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "MASTER UFFICIO PERSONALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA131048B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01348680297</codiceFiscale><ragioneSociale>Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01348680297</codiceFiscale><ragioneSociale>Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0430903A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE LA NUOVA FERRARA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>gedi digital srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>gedi digital srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC3186DCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO D IFORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL NEL 2021 DOPO LE NOVIT&#xc0; NORMATIVE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01348680297</codiceFiscale><ragioneSociale>Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01348680297</codiceFiscale><ragioneSociale>Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92318973D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "GESTIRE EVENTI CON DL 21 APRILE 2021"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD318FD6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "ESERCIZIO PRATICO: LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (C.D. FONDONE)"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>Civica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01441330196</codiceFiscale><ragioneSociale>Civica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5631D8A80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI COMUNALI "LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.N.A. ASSOC.NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.N.A. ASSOC.NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343199B38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "SILENZIO ASSENSO PER L'ADESIONE AL FONDO PERSEO SIRIO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D32AC303</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA GREEN PASS: LE MODALIT&#xc0; DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SPORTIVE, RICREATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z703285791</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL CONTO ANNUALE 2020"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9732F7ECF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD93322D47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'UTILIZZO DEL MONITORAGGIO DEI FONDI COVID E LE RETTIFICHE DI RGS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale><ragioneSociale>Ideapubblica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale><ragioneSociale>Ideapubblica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B33F6440</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.N.A. ASSOC.NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93164240231</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.N.A. ASSOC.NAZIONALE NOTIFICHE ATTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0732D7987</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO "ALL DIGITAL" A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI DAL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6433B3CE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 12 NOVEMBRE 2021 NELL'AMBITO DEL 70ESIMO DELL'ALLUVIONE DEL PO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCBRN54D64A296O</codiceFiscale><ragioneSociale>CUORE DI CARTA EVENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCBRN54D64A296O</codiceFiscale><ragioneSociale>CUORE DI CARTA EVENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4148.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78334305A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA PIEGHEVOLI PER EVENTO CULTURALE IN BIBLIOTECA "AUTUNNO TRA LE RIGHE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3233E8F39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E GASPARI srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE E GASPARI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z113285B60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULL'APPLICATIVO GESTIONALE PATRIMONIO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB333E8EB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "COSA SUCCEDE A FINE ANNO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3333E8E83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "TRATTAMENTO ACCESSORIO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4833E8E4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2024"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMINALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO INDIVIDUALE PROFESSIONALE DI LAVORO AUONOMO DI MANAGER DI DISTRETTO DEL COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNZLNZ77P51H620L</codiceFiscale><ragioneSociale>MINZONI LORENZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNZLNZ77P51H620L</codiceFiscale><ragioneSociale>MINZONI LORENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z663499161</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE - TRATTATIVA MEPA N.
1970554
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03613110364</codiceFiscale><ragioneSociale>manutenpark sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03613110364</codiceFiscale><ragioneSociale>manutenpark sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14578.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88347E05A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRESA INFILTRAZIONI MANTO DI COPERTURA SCUOLA
MARTIN LUTHER KING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00594570293</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIOTTI B. e L. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594570293</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIOTTI B. e L. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78348DEE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> LAVORI DI RIPRESA INFILTRAZIONI UFFICIO SEDE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456970381</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456970381</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC03496DD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE PARCHEGGIO A LATO DI VIA KENNEDY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z213496E1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SITEMAZIONE ISOLA DI TRAFFICO IN VIA ERIDANIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF315014B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ASSUNZIONE ONERE RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA DN 125 IN OCCHIOBELLO
PROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE TURISTICA SINISTRA PO II STRALCIO PISTE CICLABILI CUP D21B15000360002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4514.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D33333F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEL MERCATINO ENOGASTRONOMICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00889762294</codiceFiscale><ragioneSociale>COFI.PO. CONSORZIO FIERISTI POLESANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00889762294</codiceFiscale><ragioneSociale>COFI.PO. CONSORZIO FIERISTI POLESANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZA831C6DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE MODIFICHE AI SOTTOSERVIZI TIM RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SINISTRA PO - II
STRALCIO PISTE CICLABILI IN COMUNE DI OCCHIOBELLO E MINORE SPESA. CUP
D21B15000360002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7017.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3130.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z323333327</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO GAZEBO/PAGODE - DISTRETTO ERIDANIA MANIFESTAZIONE BOTEGHE IN PIAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03167090277</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 5 s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03167090277</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO 5 s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5185.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB232D63F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SSUNZIONE ONERE PER MODIFICHE AI SOTTOSERVIZI TIM RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SINISTRA PO - II
STRALCIO PISTE CICLABILI - COMUNE DI OCCHIOBELLO CAPOFILA. LAVORI IN SALARA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10485.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA531E91F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE MODIFICHE AI SOTTOSERVIZI TIM RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA SINISTRA PO IN COMUNE DI STIENTA - II STRALCIO PISTE CICLABILI - CUP D21B15000360002 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10729.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10517.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5311F225</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA E-DISTRIBUZIONE SPOSTAMENTO IMPIANTI DI
RETE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE DELLA SINISTRA PO - II
STRALCIO - PISTE CICLABILI CUP D21B15000360002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4734994CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SC 2014-2020 - DELIBERA CIPE 12/2018 - COMUNE DI OCCHIOBELLO - PROGETTO
INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO.
SECONDO STRALCIO - CODICE SIMIT E6044 - CUP D21B15000360002. NOMINA COLLAUDATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRNRND72A21B709M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARMANDO LORENZINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNRND72A21B709M</codiceFiscale><ragioneSociale>ARMANDO LORENZINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z833496D13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'
DEL CENTRO OUTLET IN PROSSIMITA' DEL CASELLO AUTOSTRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER
SALDO INDENNIT&#xc0; DI ESPROPRIAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTARILI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1605.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A333AF16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI &#x201c;SHOPPING CARD&#x201d; - ERIDANIA DISTRETTO EVENTO: BOTTEGHE IN PIAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01498530292</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORSER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498530292</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORSER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60333AF53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA SUPPORTI PROMOZIONALI - ERIDANIA DISTRETTO EVENTO: BOTTEGHE IN PIAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01498530292</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORSER S.R.L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498530292</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORSER S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62335DDC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Distretto: Evento &#x201c;Botteghe in Piazza&#x201d;: progettazione &#x2013; Inserzione pubblicitaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01755640388</codiceFiscale><ragioneSociale>SCOOP MEDIA EDIT  Societ&#xe0; Cooperativa ESTENSE.COM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01755640388</codiceFiscale><ragioneSociale>SCOOP MEDIA EDIT  Societ&#xe0; Cooperativa ESTENSE.COM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1734085CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EVENTO "A NATALE COMPRA E REGALA LOCALE - SOSTIENI IL COMMERCIO DI ERIDANIA DISTRETTO": FORNITURA CARTONCINI CON GRAFICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01446870295</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCOPY Print &amp;amp; Co. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01446870295</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCOPY Print &amp;amp; Co. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A34095B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ERIDANIA DISTRETTO: EVENTO "A NATALE COMPRA E REGALA LOCALE - SOSTIENI IL COMMERCIO DI ERIDANIA DISTRETTO": FORNITURA VETROFANIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01446870295</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCOPY Print &amp;amp; Co. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01446870295</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCOPY Print &amp;amp; Co. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5834085A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ERIDANIA DISTRETTO: EVENTO "A NATALE COMPRA E REGALA LOCALE -
SOSTIENI IL COMMERCIO DI ERIDANIA DISTRETTO": FORNITURA GHIRLANDE NATALIZIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZRBSLV74E54S548K</codiceFiscale><ragioneSociale>ZERBINATI SILVIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRBSLV74E54S548K</codiceFiscale><ragioneSociale>ZERBINATI SILVIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z26346449D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALIPR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ERIDANIA DISTRETTO: AGGIORNAMENTO E ADATTAMENTO SITO WEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01498530292</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORSER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498530292</codiceFiscale><ragioneSociale>COLORSER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3234646DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 &#x2013; AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ERIDANIA DISTRETTO: FORNITURA DEPLIANT E ADESIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01446870295</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCOPY Print &amp;amp; Co. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01446870295</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOCOPY Print &amp;amp; Co. S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>999.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD341F0FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONV. CONSIP 1 LOTTO 5  CANON NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORI PERIODO 2022-2027 APPROVAZIONE ORDINATIVO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5472.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-03</dataInizio><dataUltimazione>2027-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z133298309</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESE FUNERARIE PER UTENTE INDIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD340359F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE SPESA PER SERVICE EVENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITA' </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale><ragioneSociale>Vitotecnologie di Vitali Fabrizio &#x2013; Via Anna D&#x2019;Este, 16 Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale><ragioneSociale>Vitotecnologie di Vitali Fabrizio &#x2013; Via Anna D&#x2019;Este, 16 Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF933A8294</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RINNOVO DELLA LICENZA DI UN SERVIZIO CLOUD PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WELFAREGOV E AMPLIAMENTO SERVIZI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2928.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2F5DE50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FUNZIONAMENTO CORSO ATTORI ED OPERATORI TEATRALI ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11803.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11803.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D3100D68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA PAROLE D'AUTORE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCBRN54D64A296O</codiceFiscale><ragioneSociale>CUORE DI CARTA EVENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCBRN54D64A296O</codiceFiscale><ragioneSociale>CUORE DI CARTA EVENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18606.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18606.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85334B547</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO PER FINALITA' TERAPEUTICHE ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3163.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3163.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6033C35D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA  E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTURA ANIMATA PER COMMEMORAZIONE 70&#xb0; ANNIVERSARIO ALLUVIONE 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SGRMRC78P22H199Q</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCO SGARBI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SGRMRC78P22H199Q</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCO SGARBI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>998.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>998.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1234843EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA PAROLE D'AUTORE 2022</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCBRN54D64A296O</codiceFiscale><ragioneSociale>CUORE DI CARTA EVENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCBRN54D64A296O</codiceFiscale><ragioneSociale>CUORE DI CARTA EVENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18607.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D349C673</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2022-2023-2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81348DA72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO RSPP PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61347C431</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA PERIODICA ANNO 2022 ASCENSORE DI VIA BASSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale><ragioneSociale>IMQ SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale><ragioneSociale>IMQ SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D346F537</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z793449ED5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SI SPESA PER  AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DI NAVIGAZIONE SITO WEB </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE132B8084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  ERIDANIA DISTRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCMHL75R25H620N</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCAT MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCMHL75R25H620N</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCAT MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z453422DFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4534263E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DA TELEFONIA FISSA E RETI ADSL 1^ SEMESTRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA63422DA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO ESERCIZIO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENE ENERGIA SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENE ENERGIA SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z463423328</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE3423389</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L'ESERCIZIO 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB93429F9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA VEICOLI PER IL 2022 - 2023 -2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A343AB5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI PER IL 2022 E 2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD13433E0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI CARBURANTE PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z93346F510</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPOT SALA CONSILIARE E AUDITORIUM PER IL 1^ TRIMESTRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F346F4F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PER IL 1^ TRIMESTRE 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19954.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z11346F552</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CHIUSURA PER LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>652.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE334EAAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO WORK IN SPORT AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 1- CUP D25D20000060002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30315.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27286.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A3379F02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1437.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1394.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E3111D13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTENSIONE SERVIZIO INTEGRATO DI TELECOMUNICAZIONE II SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANOVA spa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>WELCOM TALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANOVA spa</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>WELCOM TALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2085.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30345F2FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi presso cimitero Maggiore per le esumazioni massive</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1132D61C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20118.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D34483DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE 2022 E 2023 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE FILTRO EVERPURE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D345A8D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PER IL 2022 DI BOMBOLE GPL PER PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>581.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1340779A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED HARDWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE 2022-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D3426547</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILIT&#xc0; CANTIERI 2022-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z873408D6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTI SITO WEB ED APPLICAZIONI APP PERIODO 2022-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7328C4E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5075.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z683433F2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO MANUFATTO CEMENTIZIO DANNEGGIATO DA SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1651.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1651.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z233433F32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA E BARRIERA DANNEGGIATE DA SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3560.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z553433EF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DI RECUPERO SPOGLIE SULLE AREE VERDI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1585.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20342F4DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPPLSE83A57E512O</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.MO.TER  DI CAPPELLARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB033C35D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISPONIBILITA' MEZZI SPAZZANEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA3418B30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE SULLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - TD. 1917612</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF433D82E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA CARTA IN RISME ECOLABEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1398.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>313.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A33F7B1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO "FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE 12/2018-PROGETTO INTEGRATO PER LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO" ,
CUP D21B15000360002. INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE - STIENTA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC33F7C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO "FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE 12/2018-PROGETTO INTEGRATO PER LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO" ,
CUP D21B15000360002. INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE - OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9233F4CD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di segnaletica per stalli disabili</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC933EA064</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE AREA DI ATTESA PER ACCOMPAGNATORI PRESSO LE SCUOLE DI VIA SAVONAROLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12557.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E33EA091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI BOX PER LA PROTEZIONE DELLA CALDAIA IN VIA AMENDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0033B93B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F33CF5C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP VIA ERIDANIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1213.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1213.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB31F786D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PPROVAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO DI
CUI AL FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE 12/2018 - COMUNE DI OCCHIOBELLO CAPOFILA - CUP
D21B15000360</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28912.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8133B5D3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>se.cam</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>se.cam</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE233A3F97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO UNIFICAZIONE PARTICELLE RELATIVE ALLA
TANGENZIALE E PASSAGGIO A DEMANIO PUBBLICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>834.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD233B2E6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16008.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z6d33a7074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTE NZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER TENUTA CONTO POSTALE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E33A71B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA PER SERVIZIO OBITORILAE 2^ SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A339F9CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETE PARAPICCIONI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA L. DA VINCI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE3397970</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA3388080</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PNEUMATICI PER I VEICOLI FIAT PANDA EA854BZ - EA851BZ</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>426.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F3364640</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PIASTRE PER LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>793.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24329A8F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONNETTIVITA VPN  UFFICI COMUNALI 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANOVA spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANOVA spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z273352FFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI EVENTO BOTTEGHE IN PIAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NCRDNC55S11H224F</codiceFiscale><ragioneSociale>N.D..C. di NUCERA DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NCRDNC55S11H224F</codiceFiscale><ragioneSociale>N.D..C. di NUCERA DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z943327FAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA SUAP EVENTO BOTTEGHE IN PIAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCMHL75R25H620N</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCAT MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCMHL75R25H620N</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCAT MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1144.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z24331103</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENII E SOSTITUZIONE DISTRIBUTORI CARTA MANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>343.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62335DCC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SC 2014-2020 &#x2013; DELIBERA CIPE 12/2018 - COMUNE DI OCCHIOBELLO - PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO - CUP D21B15000360002. AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ATTRAVERSAMENTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B3362826</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PALAZZINA PIAZZA MAGGIORE 8 DI PROPRIETA' DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z413364697</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI PARTI IN MARMO PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI DI MILANI &amp;amp; TOSI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI DI MILANI &amp;amp; TOSI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A3362748</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ALL'AIMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO VIA L. DA VINCI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z393324CAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI EXTRACAPITOLATO IN OCCASIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F335E789</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD6335F045</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA SUL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5308.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5308.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB63361B9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE73361C12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI ESTINTORI A POLVERE PER MANIFESTAZIONE BOTTEGHE IN PIAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00395650286</codiceFiscale><ragioneSociale>O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00395650286</codiceFiscale><ragioneSociale>O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z633356376</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FSC 2014-2020 &#x2013; DELIBERA CIPE 12/2018 - PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO - CUP D21B15000360002. AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE QUADRO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  STIENTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNNMHL72P29A965W</codiceFiscale><ragioneSociale>Nannini Michele </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNNMHL72P29A965W</codiceFiscale><ragioneSociale>Nannini Michele </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0333FBFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2021/2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>712.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A3337F0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRATICA DI DEMOLIZIONE VEICOLO APECAR TARGATO RO 51722</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE33358E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI IN AUTONOMIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2056.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF33308C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AMBIENTALE (MONITORAGGIO ZANZARE, TOPI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0533308A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINZIONE IN VIA GORIZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F3325F56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA CURA IN AUTONOMIA DELLE AREE VERDI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1203.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA3323CA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E CHIUSURA BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9311.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B3324B0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI MAGGIORE E VIA DELLA PACE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z483325D75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI MINUTERIA PER INTERVENTI IN AUTONOMIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01392900295</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01392900295</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2459.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z503303A8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRZIONE NOLEGGIO NOTEBOOK-COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47330519E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE - I STRALCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00594570293</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIOTTI B. e L. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594570293</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIOTTI B. e L. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33400.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33400.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0633021B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 5^ BIMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F33039E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di nuove tende e manutenzione delle esistenti presso l'asilo nido comunale e il plesso scolastico di via Amendola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8432B86D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F328FC04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA ALLOGGIAMENTO APPARATI DI RETE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF632EDB2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di manutenzione edile presso stabili comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B32EDB5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TELEFONO IP PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2232EDBE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO TECNICO PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO - VIA ERIDANIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF932AF1F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento su impianto elevatore di via Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D32C0982</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE A TUTELA SARSCOV2 PRESSO SITI DI LAVORO, PLESSI SCOLASTICI E PALESTRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z933206C91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento servizio di manutenzione del verde, nell&#x2019;area denominata &#x201c;Fossa Marchesana&#x201d;, in Ficarolo(RO)progetto integrato per la valorizzazione della sinistra Po &#x2013; II stralcio CUP D21B15000360002;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01110420294</codiceFiscale><ragioneSociale>F. &amp;amp; G. di Ghidoni Devis srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01110420294</codiceFiscale><ragioneSociale>F. &amp;amp; G. di Ghidoni Devis srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10010.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B32ACA80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DELLA VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DBTLNI57C28F394H</codiceFiscale><ragioneSociale>De Battisti Lino</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DBTLNI57C28F394H</codiceFiscale><ragioneSociale>De Battisti Lino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5075.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C32AB407</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO NUTRIE E SPOGLIE ANIMALI D'AFFEZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5232AC00A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7984.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F3276FB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>875.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>875.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC632AA189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ALLACCI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43329EF14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO IN PIAZZA MATTEOTTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2445.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2445.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E32935CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE BARRIERE IN VIA GURZONE DANNEGGIATE DA SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01202780316</codiceFiscale><ragioneSociale>adriatica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01202780316</codiceFiscale><ragioneSociale>adriatica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3386.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3386.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB33291826</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z42326513F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MIGRAZIONE UTENZE VOCE E DATI IN CONVENZIONE DA TELEFONIA 7 A TELEFONIA 8</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>527.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE63291635</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE A COMPLETAMENTO DELLA PRECEDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z443293571</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO PUNTO LUCE IN VIA CHIAVICA DANNEGGIATO DA SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2283.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z553298232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA83298204</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale><ragioneSociale>spazio verde international srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale><ragioneSociale>spazio verde international srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z973298256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z74326BCD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOMBOLE GPL PER PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C3267A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 4^ BIMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF325CA7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI IDRAULICI PRESSO LOCALI CASERMA CC E PRO LOCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550295</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550295</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD931DBD7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E MONOUSO DPI COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1063.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1063.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83320E5C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PRATICA SUAP-EVENTI ESTIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCMHL75R25H620N</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCAT MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCMHL75R25H620N</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCAT MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z083250CC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC53249DEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA TENDE DEI PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC23248888</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL 2^ SEMESTRE 2021 CON INTEGRAZIONE A TUTELA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39906.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39906.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C32489AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO "SPOT" SALA CONSILIARE E AUDITORIUM A TUTELA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2687.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE13247B51</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO SPOT SALA CONSILIARE E AUDITORIUM A TUTELA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1028.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16314687B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER
PROCEDURE ESPROPRIATIVE NEL COMUNE DI PAPOZZE - PROGETTO INTEGRATO
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA SINISTRA PO II STRALCIO PISTE CICLABILI. CUP
D21B15000360002</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSNSMN72B10A001F</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM BUSON SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSNSMN72B10A001F</codiceFiscale><ragioneSociale>GEM BUSON SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C303CBA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA BACCANAZZA AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO CUP D29E200000380001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12853.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12853.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F322EF77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di montaggio e smontaggio palco</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C322B30C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE ESTINTORI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00395650286</codiceFiscale><ragioneSociale>O.P.I. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00395650286</codiceFiscale><ragioneSociale>O.P.I. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F3181CDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BITUME A FREDDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDERIA F.LLI VELO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDERIA F.LLI VELO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C32108EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>Sebach srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>Sebach srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE3210975</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUAINA SULLA TERRAZZA DEI LOCULI DEL CIMITERO VECCHIO DI VIA DELLA PACE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC332108A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO GIUNTO PISTA DI PATTINAGGIO VIA M.L. KING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z753210933</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA MOTOSEGA E DI UN SOFFIATORE MARCA STIHL PER LA CURA DEL VERDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA13166979</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIO NOTE BOOK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C320C257</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di barriere in Via Fiesso incrocio SP 6 danneggiate da sinistro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01202780316</codiceFiscale><ragioneSociale>adriatica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01202780316</codiceFiscale><ragioneSociale>adriatica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2304.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF320D6BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE CADITOIE STRADALI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E30EED6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER AGGOIRNAMENTO SOFTWARE SE.CIM. CON MODULO PAGOPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2011-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF531E91F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di esecuzione collegamento alla casa dell'ex custode da via G. Savonarola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA313BF88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE POSTAZIONI DI LAVORO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2329.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2329.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD531A5CA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E PROGETTO HOT SPOT PER GLI ESERCIZI 2021 E 2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1431C3041</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITE MEDICHE D.LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE ASSUNTO CON PROGETTI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8531C372E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di chiusura buche sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12025.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12025.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A31A2FB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 3^ BIM. 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9031B6A49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2732.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0731B6A9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SOSTITUZIONE ELEMENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9531AE068</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI GUARD RAIL DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE IN VIA PEPOLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>TES SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3082.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C319CB11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI PRESSO CASERMA CARABINIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7331A80F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Smaltimento rifiuti cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A31995F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di trave in legno per arrampicata parco di via Buozzi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB319963A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di rete parapalloni per il campo da calcio di via Dei Pini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Radar Coop scrl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Radar Coop scrl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1006.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E3194C23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA IMPIANTO CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF317FA87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA MONUMENTO DI PIAZZA MATTEOTTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81316F6DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA  E POSA DI NUOVI PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO AUTO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO AUTO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>803.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>803.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8316B289</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO OBITORIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9630C7F04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO URBANISTICA-MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB31339DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di sistemazione dell'impianto di irrigazione automatico presso Piazzetta Donatori di Sangue Occhiobello</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Fin Giardinidi Montoncelli Mirko</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Fin Giardinidi Montoncelli Mirko</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B3163F46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di una nuova trave per l'altalena del parco Melvin Jones</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z33315BDA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DUE SIM M2M BUNDLE DATI DI 2000 Gbyte/365 giorni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E3153F33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di tende veneziane presso l'asilo nido La Coccinella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B314C36F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di manutenzione alla rete cablata e wifi plesso scolastico di Via G. Amendola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale><ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale><ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2554.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2554.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z46313862F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO DELLE LARVE DI ZANZARA NELLE CADITOIE PRIVATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8064.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8064.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB83138684</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI DUE MISCELATORI PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO LA COCCINELLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>LUXIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>LUXIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>873.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>873.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123108630</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale><ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF83121962</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consulenza tecnica urbanistica edilizia presso alloggi di propriet&#xe0; comunale destinati alla vendita</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2792.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6031339DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA PRESSO IL PLESSO DI VIA AMENDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1830C67D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA SCANNER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CART RL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CART RL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF330E5828</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z873118D1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura router per le connessioni wifi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D3115061</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 2^ BIMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z303115068</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOMBOLE GPL PER PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z723109060</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di diserbo non chimico della vegetazione infestante</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2830F5454</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMBIENTALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD30EEBC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TELEFONI FISSI PER UFFICIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97305C49A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO SITO WEB - COOKIE WALL ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E30BE8D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO SPOGLIE SU AREE PUBBLICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2230A1473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC630A1488</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Screening per ricerca Covid 19 al personale dipendente e amministratori su base volontaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00119690295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00119690295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA330A14E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura mattoni per sigillatura loculi cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE13095C9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO SANIFICAZIONE PALESTRA VIA BASSA PER SVOLGIMENTO TEST COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO UNITARIO ESECUTIVO DI  AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 3&#xb0; STRALCIO, AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI
CODICE CUP D27H19002260006</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6392.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6392.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28308B614</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di sanificazione presso tutti i luoghi di lavoro e tutti i plessi scolastici </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z57307D47E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di esecuzione di coprigiunto per infiltrazioni di umidit&#xe0; scuola dell'infanzia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF30620C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PIANTE PER IL CIMITERO COMUNALE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Fin Giardinidi Montoncelli Mirko</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Fin Giardinidi Montoncelli Mirko</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z0F2FA76D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ASSUNZIONE ONERE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182F8C304</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ACQUISTO VOLUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992F8C27D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ACQUISTO DI VOLUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2F8C353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642E45EE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI A INCREMENTO E AGGIORNAMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3487.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612E40DB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01692010240</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLA 1880 srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01692010240</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLA 1880 srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2344.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2E40C79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA LIBRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTMRC76M43E522Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MORICA BERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTMRC76M43E522Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MORICA BERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4185.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12E40D4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - Biblioteca</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA DI LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01570470292</codiceFiscale><ragioneSociale>DONAFETS SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01570470292</codiceFiscale><ragioneSociale>DONAFETS SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3486.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22EFA764</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DELLA LICENZA DI UN SERVIZIO CLOUD PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WELFAREGOV FORNITA DALLA CLESIUS S.R.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2BFA458</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. CATEGORIA ORDINARI - CODICE PROGETTO M.I.: PROG-256 -ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2BCC5D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO ASSISTENZA VEICOLI RUBATI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2C906C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE ANNUO ABBONAMENTO WWW.POLIZIALOCALE.COM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>634.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2C93900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS MOBILE E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>322.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832C9779D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE FOTOCOPIATORE PL ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2CD3DD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE MCTC PRIMO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2D0761A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1554.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2D216A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER LA FORNITURA DI
UN IMPIANTO RADIO A TECNOLOGIA TETRA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26905.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742D0DFB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662D4C210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>775.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392DB91F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE POS MOBILE ANNO 2020 - PRIMO E SECONDO TRIMESTRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>322.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE INSOLUTI PRIMO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2DF5F0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE POS FISSO ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>AXERVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>AXERVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2E0995F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1683.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2E09478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE MCTC 2 TRIMESTRE2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>324.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2E34C91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22E3403E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>223.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2E33945</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012E362B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>475.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012EA9BDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER GESTIONE CONTENZIOSO PL FINO AL 31/10/2020 E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2C56019</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER GESTIONE CONTENZIOSO PL FINO AL 30/06/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE DI ONERE PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E
CONTROLLO VELOCIT&#xc0; PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A DICEMBRE 2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AD AS2 PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI FINO AL 31/12/2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>314428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2F210C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AD AS2 DEL SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI FINO AL 31/12/2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532F24651</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>159.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2F27A81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fap di Marcolongo Luigi &amp;amp; C. S.n.c.;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fap di Marcolongo Luigi &amp;amp; C. S.n.c.;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2736.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2F681B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>719.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2F96ECF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER CANONE PONTE RADIO ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82FD04E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE TERZO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>786.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2FC0644</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER ACQUISTO 3 FOTOCAMERE AMBIENTALI PER CONTROLLO
DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONI DI RIFIUTI IMPROPRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Geotech Engineering</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Geotech Engineering</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82CD91DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FUNZIONAMENTO CORSO PER ATTORI ED OPERATORI TEATRALI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19672.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2E51BF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO TRASPORTO PER CURE TERMALI ANNO 2020 PER ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6449.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2FF3A7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE A CALDAIE DI ALLOGGI ERP </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802FBAACA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LINEA FOGNARIA IN PALAZZINA DI ERP DI VIA GARIBALDI 9 DI PROPRIETA' COMUNALE  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1675.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782F6C87F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE IDRAULICO IN ALLOGGI ERP E SOSTITUZIONE SANITARI IN ALLOGGIO DI VIA TRENTO 17/7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F7CDE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA GORIZIA 21/D (INQ. EX P.F.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312F704C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE A SEGUITO DI FURTO IN PALAZZINA DI ERP DI VIA ERIDANIA 295 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82F6689A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA GARIBALDI 13</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72F3AAE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI DIVERSA NATURA IN ALLOGGI ERP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022F255BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI GUASTI DI CARATTERE DI ASSISTENZA MURARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2EFA40C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO PLUVIALI IN FABBRICATO ERP DI VIA INDIPENDENZA 20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2EEC984</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA II TRONCO 18/1 INQ. M.B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2EEC12D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA REPUBBLICA 3/1 (EX B.S.) E INSTALLAZIONE NUOVA ANTENNA DIGITALE IN ALLOGGIO ERP DI VIA GARIBALDI 9 (EX T.A.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482EB6A46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI NATURA MURARIA PRESSO L'ALLOGGIO ERP DI VIA GARIBALDI 9 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2E9D489</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA TRENTO 17/7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2E42648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE  DI UNA  PORZIONE DI COPERTURA DI ALLOGGIO ERP IN  VIA GARIBALDI 27 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2E423EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSO IN 'ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA II TRONCO 18 /4 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2E1CE19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI FABBRO VARIE PRESSO ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>Prearo Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>Prearo Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>509.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>509.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612E1C845</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI NATURA MURARIA  PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA TRIESTE 16 (INQ. B.D..), VIA GARIBALDI 3 (INQUILINO S.J..) E VIA ROMA II TRONCO 16/2 (INQUILINO B.M.)- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82E19B16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI IN 'ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA II TRONCO 16 /2 (INQ. B.M.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862DBE76B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI GUASTI DI CARATTERE DI ASSISTENZA MURARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4129.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82DC1CB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE IDRAULICO IN  ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662D47C73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA TRENTO 67/1 E INTERVENTO PER GUASTO ELETTRICO PRESSO ALLOGGIO DI VIA GARIBALDI 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRO LINK DI CASTALDINI SIMONE E FERRARI NAZARIO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRO LINK DI CASTALDINI SIMONE E FERRARI NAZARIO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752D16B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI 10 ATTESTATI DI PRESTAIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362D0622D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE A CALDAIE DI ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072CB97B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE MURARIA IN VARI ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2299.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32CB37E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1918.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192C2FB8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO MURARIO IN  ALLOGGI ERP.  VIA ERIDANIA 295 INT. 1/2/6. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4492.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672C3B353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZION</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA EDUCATIVA - PRIMO PERIODO  (GENNAIO APRILE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6319.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6319.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72D370D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA EDUCATIVA - SECONDO PERIODO  (MAGGIO SETTEMBRE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9648.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2F7C2BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12F9B703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6709.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952FA8081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2FF5020</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2020BEA59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE RETTA INSERIMENTO STRUTTURA EDUCATIVA (GENNAIO-AGOSTO 2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18516.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2FF645C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. COLOMBARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMSFN70M11A944S</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Colombari Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMSFN70M11A944S</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Colombari Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7612.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462FF64D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. ZANELLA CRISTINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733280380</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Zanella Cristina</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733280380</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Zanella Cristina</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6578.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8575839E35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO  OUTSOURCING DI ARCHIVIAZIONE BIENNIO 2021-2022 - CONFERIMENTO INCARICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOE2BF0E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE INSERIMENTO RETTA COMUNITA' STRUTTURE EDUCATIVA - PRIMO SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682D675EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE RETTA INSERIMENTO COMUNITA' STRUTTURA EDUCATIVA - SECONDO SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652CA5CCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2CA7C8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02928530233</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSETTO TRADE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02928530233</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSETTO TRADE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19997.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442CA8102</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale><ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale><ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142CA77FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574860290</codiceFiscale><ragioneSociale>FOOD GROUP SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574860290</codiceFiscale><ragioneSociale>FOOD GROUP SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3624.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3624.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742B1A8E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72B06043</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORMAZIONE GENERALE PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (ANNO 2019 - 2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23035B1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 1^ BIMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8228612170</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33541.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2E55CDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832ECB7D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO NUOVA MODULISTICA  PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582B7AF79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 -GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO  E SPESE DI RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1022514531 PER LA GESTIONE DEGLI AFFITTI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2EEACF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. BASEGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSGCRL77B13G888I</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Baseggio Carlo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSGCRL77B13G888I</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Baseggio Carlo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372F50792</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTRCR55H28D548P</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. VENTURI RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTRCR55H28D548P</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. VENTURI RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5673.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79301F0DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>259.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>259.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5301F15B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PER L'ANNO 2021 FILTRO DEPURATORE D'ACQUA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112DEC69C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01590600290</codiceFiscale><ragioneSociale>G.S. INFORMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI FERRARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MMNFNC75A48B180D</codiceFiscale><ragioneSociale>LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI MATTIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01590600290</codiceFiscale><ragioneSociale>G.S. INFORMATICA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MMNFNC75A48B180D</codiceFiscale><ragioneSociale>LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI MATTIA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18566.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22E1B2F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5304.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1401.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722E9C43A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3734.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3513.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22EC1503</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ELABORAZIONE FISCALE  - DICHIARAZIONE  IRAP E MOD. UNICO 2020 PERIODO D'IMPOSTA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2FE141C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE
PAGHE ED ADEMPIMENTI ULTERIORI ANNI 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12810.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2F583E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA INFANZIA STATALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902B876E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132B8FFCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A PA SOCIAL - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE - QUOTA 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2B8E869</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO MESSI COMUNALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2B8B02D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PICK UP LIGHT STANDARD RESO DA POSTE ITALIANE SPA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002B5BC3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2B5BCBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862B5BC11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22067.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2B5BC81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62B5BCD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2B5BC60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882B5BC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6621.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802BEC556</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE NS. DOCUMENTI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52B9524A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802C6AEFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72C7C42F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (DATA PROTECTION OFFICER)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2CC7221</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4407.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062D4442E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA EASY A POSTE ITALIANE SPA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332DFD1A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042E08FED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2BE6307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCADENZIARIO E MODULISTICA NECESSARIA PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE
DEL 29 MARZO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2EB3BD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "APPALTI SOTTOSOGLIA TRA TEORIA E PRATICA: DAI DECRETI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI...E OLTRE. ESERCITAZIONI IN MEPA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102EDC9C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>Unione Provinciale Enti Locali di Varese (VA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>Unione Provinciale Enti Locali di Varese (VA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F2E5EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi Amministrativi Alta Padovana sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi Amministrativi Alta Padovana sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2F2E545</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972F2E4DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/90 - LA SCIA PER TRATTENIMENTI FINO A 1000 PARTECIPANTI - LE NOVITA' NORMATIVE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812F2B8AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762F3BE72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE IVA/IRAP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052FBFD55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE PER LA NUOVA VERSIONE WEB DEL SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE2F69C39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale ferramenta e elettrico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2034.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2034.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232F8BA37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI BATTERIE PER GLI ASCENSORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2F7D12A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>82.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032F7D110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI GAS METANO PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2270.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2F74C36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9770.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2F715E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 - 2022 - 2023 - 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35079.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6912.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2FD1CD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE NETTEZZA URBANA (DISTRIBUTORI E SACCHI DEIEZIONI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3560.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3537.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952FD1B39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione cordolo in gomma corso Berlinguer</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2FCD818</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINI AI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12FBE5AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VEICOLI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>749.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972FB791A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO A COMPLETAMENTO FORNITURA PRECEDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>942.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>942.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362FB7873</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 6^ BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2FB7779</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39904.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2FB770A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4803.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4803.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE2FB767A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI DI TAPPEZZERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2FF5AD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO ASFALTI AMMALORATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2FF2A56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA S.S. 16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242FF80EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE CIRCUITO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82FF90B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ASILO NIDO E SCUOLA DI VIA BASSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00720470293</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00720470293</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23006E0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE SETTICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z583006E7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA E RIPRISTINO  DELLE COPERTURE PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092FFE291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI IN CONVENZIONE CON ACQUE VENETE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8184.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12FD3983</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPOT SALE AUDITORIUM E CONSILIARE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1079.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082B62555</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI ANNUALI DI DUE QUOTIDIANI LOCALI ONLINE PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>gedi digital srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale La Voce soc. coop.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>gedi digital srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale La Voce soc. coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2BA4E10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2BCFF01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "MEPA APPALTI SOTTO SOGLIA
AGGIORNAMENTI NORMATIVI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2BE5FF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
SOTTO-SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01857480386</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI S. PESARO &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01857480386</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI S. PESARO &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262BE5EA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE RETTE
ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2C6405D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RINNOVO ANNUALE SERVIZIO RICEZIONE SMS "LINEACOMUNE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2CCBAFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE RISULTANZE DEL RENDICONTO: DAL CALCOLO AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PASSANDO PER LA COMPILAZIONE DEI ROSPETTI A/1-A/2-A/3"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2CD948E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO WEBINAR SUL TEMA "L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2CE7E00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "IL FONDO RISORSE DECENTRATE E LA CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA NEL 2020"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652D297D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LABORATORI DEL FONDO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542D40EB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE WEBINAR SUL TEMA "REDDITO DI EMERGENZA ED ALTRE RISORSE A FAVORE DEI COMUNI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42D41B3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE WEBINAR SUL TEMA "POLITICHE ATTIVE NEI CENTRI MINORI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42D4CC1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2D58B81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "DECRETO RILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E GLI STRUMENTI CONTABILI MESSI IN CAMPO PER LA CRISI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2D61BD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "CONTRIBUTI E PENSIONI: NOVITA' E AGGIORNAMENTI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubbliformez sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubbliformez sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2D6F6BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2019 E DELLA DGR 2006/2019 SUI GIOCHI, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI - RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI E FIERE IN SICUREZZA CON LE LINEE GUIDA DELLE REGIONI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282D6F8BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2D8EB05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "CONTO ANNUALE - IL MONITORAGGIO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2DAF266</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2E02271</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 76/2020: TUTTE LE NOVIT&#xc0; PER GLI APPALTI PUBBLICI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32E10B5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER STAMPA LIBRO DEL PROGETTO "LE PAROLE DEL CUORE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842E39C90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06562280963</codiceFiscale><ragioneSociale>Upel Milano srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06562280963</codiceFiscale><ragioneSociale>Upel Milano srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612E4AB8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale><ragioneSociale>Ideapubblica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale><ragioneSociale>Ideapubblica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062E57581</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "LA CONVERSIONE DEL  DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" (LEGGE N. 120/2020): LE PRINCIPALI NOVIT&#xc0; PER GLI SPORTELLI UNICI ATTIVIT&#xc0; PRODUTTIVE (SUAP)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502E62A3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE NUOVE REGOLE ASSUNZIONALI PER I COMUNI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782E774A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "I CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E CULTURALI NEL CODICE DEI CONTRATTI DOPO LE NOVITA' DELLA L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212E94190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2EAB2AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DELL'EVENTO MORTE DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA, ALLA CREMAZIONE: PROCEDURE E CRITICIT&#xc0;"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2F84670</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCANNER PER UFFICIO URBANISTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale><ragioneSociale>Copy Art snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale><ragioneSociale>Copy Art snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2016.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32F25A1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO EVOLUTIVO PER MIGRAZIONE A NUOVA VERSIONE SOFTWARE GESTIONALE PROTOCOLLO INFORMATICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22F00972</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME ECOLABEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2EAA087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALESTRA OCCHIOBELLO E STABILE BACCANAZZA INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO BACCANAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LBRLRT58R08D548I</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERTO ALBERTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LBRLRT58R08D548I</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERTO ALBERTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NOLEGGIO SERVER</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Approvazione preventivo per noleggio triennale licenze antivirus</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO 2020 HOSTING</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542D45061</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONONOMALE PER ACQUISTI SICUREZZA UFFICI COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2973.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2D1517A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico professionale coordinato alla sicurezza in fase di esecuzione manutenzione immobili comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52C4587A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1328.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6220C4840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 48 MESI MULTIFUNZIONE A COLORI-SCHEDA FAX 2018-2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012F9EDBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ED APPLICAZIONE APP ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2F9F18F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITA' CANTIERI TEKNO ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2FEBEBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO POLESINE FREE WIFI MIGRAZIONE IN PIAZZA WIFI ITALIA TRIENNO 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572FF9B6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET ANNO 2021 AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE BIENNI 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372F41565</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITUR SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MINORE SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00426960720</codiceFiscale><ragioneSociale>PLIPUGIAO sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08161821213</codiceFiscale><ragioneSociale>VESUVIANA PLASTICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07450791210</codiceFiscale><ragioneSociale>ENNEPI SR</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02473560411</codiceFiscale><ragioneSociale>CRESIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTK SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTK SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33759.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2FBBF9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE POTATURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10004.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10004.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12F8468E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE NNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2747.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592F3B992</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  ATTREZZATURE LAVORO AGILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2ED1F7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CALZATURA DPI SERVIZIO MESSI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52E51A07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI -PROTEZIONE COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI MARCO GALASSO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI MARCO GALASSO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z772D65F80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALZATURE DPI E PLANTARE PER DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72C679C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA&#x2019; TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BANDO REGIONALE LAVORI PUBBLICI L.R. 27/2003. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02C2AA46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA CATASTALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1023.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82FD488B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11031.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742F8BA7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI SCREENING COVID 19 SU BASE VOLONTARIA PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00119690295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00119690295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32F57AF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DA TELEFONIA FISSA E RETI ADSL PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24059.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2F851A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE VARCHI POLESINE SICURO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2F6F434</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10492.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82F6F30A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consumi di energia elettrica 1^ semestre 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34719.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52F52C79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DISPONIBILITA' MACCHINE OPERATRICI PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412F3163A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>307.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12F05446</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVI PNEUMATICI PER VEICOLI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO AUTO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO AUTO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1073.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1073.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22F1FFD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PROGETTO HOT SPOT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32F1B727</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18338.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18337.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152ED9D0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1007.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1007000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F05407</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI CHIUSURA BUCHE E RIPRISTINI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11475.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2F00C8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DELLE FOSSE SETTICHE DI ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62F03D82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO ILLUMINAZIONEVOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>777.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2EC63DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682EC2071</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consulenza tecnica urbanistica edilizia presso alloggi di propriet&#xe0; comunale destinati alla vendita</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52EC254F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2929.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102DC1EE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03892450234</codiceFiscale><ragioneSociale>TRESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03892450234</codiceFiscale><ragioneSociale>TRESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36013.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35944.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62E4A2AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA IGIENIZZANTI PER SERVIZIO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>271.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z792E450F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI OLIO SINTETICO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>356.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2E4E6EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI E ACCESSORI PER L'ASILO NIDO LA COCCINELLA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2E226F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14040.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92E1627D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE IN AREA CORTILIVA ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12E137BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di segnaletica stradale danneggiata da sinistro in S.R.6- S.S.16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52DF81C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TENUTA CONTO ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1054.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22DF3189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura bombole gpl per il pirodiserbo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2DE43C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di rimozione rifiuti cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2129.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D2D7E469</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI PER IL 3^ TRIMESTRE 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39914.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39904.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2D7E4AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE "SPOT" PRESSO SALA CONSILIARE E AUDITORIUM </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2108.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2D6EEDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione mezzi comunali 2^ semestre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3017.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3004.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192D74320</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PIASTRE PER LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1699.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1698.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722D7196C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consumi di energia elettrica 2^ semestre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23526.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692D40F72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>434.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422D2E3B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di una centralina automatica per l'irrigazione dell'area verde di viale dei Nati</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2C645CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA IGIENIZZANTE E MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332D1A100</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di riparazione struttura ludica in parco di Via Buozzi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852D0DC75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone di manutenzione filtro everpure per la purificazione dell'acqua presso la scuola dell'infanzia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2CFF48B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ASSISTENZA IMPIANTO CENTRALINO ANNO 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2CFC110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PNEUMATICI NUOVI PER I VEICOLI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>754.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512CFC1CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4  GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia delle caditoie stradali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52CD857B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE UFFICI E LUOGHI DI LAVORO  CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922CBEB3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CAMBI STAGIONALI PNEUMATICI PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>449.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62C9CF7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ED IGIENE URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252C5772E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DLE TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CATTURA E SMALTIMENTO NUTRIE IN AREA URBANA IN VIA CAVALLOTTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2C59450</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>217.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2C20265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E. DE AMICIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14160.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14160.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2BEAAB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8029DC2AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI NUOTO DISABILI ADULTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>Pool 4.0 sl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2028A43B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SOSTENTAMENTO RETTA DI INSERIMENTO COMUNITA' EDUCATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2A1F4EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9071.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F29E46C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL RINNOVO DELL'ACQUISTO DI UN SERVIZIO CLOUD PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE ISEENET FORNITA DALLA CLESIUS S.R.L. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0426EB19C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROGETTO SPRAR - ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CATEGORIA ORDINARI - CODICE PROGETTO M.I.: PROG 256 - ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93252.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2B35C94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432B1C4DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI A INCREMENTO E AGGIORNAMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2BIC563</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VOLUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682B1C605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2FF2AEF5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162AFB9EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122BA7AFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zda2972b09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO IDRICO ALLOGGIO ERP VIA GARIBALDI 25</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B25CC35D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11538.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6776.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192476E9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4642.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4232.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92A5506D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO
2019 E 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11536.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11459.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62A76306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER ADEMPIMENTI MENSILI 2019 ED ANNUALI 2020
SU GESTIONE PAGHE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1797.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF225929D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX RD N. 639/1910. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155680539</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155680539</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>770578461E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ALL' ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>577725.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>384710.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152A51DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO DA UTILIZZARSI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DURANTE L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>884.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F298CCE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI FERRARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>Tabaccheria Mantovani Mattia </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>Tabaccheria Mantovani Mattia </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18544.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AS2 SRL. SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLA TARI 2019.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19270.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AS2 S.R.L. - ASSUNZIONE ONERE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE PER SALDO INCARICO A SUPPORTO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50949.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50850.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PRESUNTO PER INCARICO CONFERITO ALLA SOC. AS2 PER SERVIZIO EVASIONE TRIBUTI PER ATTIVITA' CONDOTTA NEL 2018 </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65278.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65278.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PRESUNTO PER INCARICO CONFERITO ALLA SOC. AS2 PER SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI PER ATTIVITA' CONDOTTA NEL 2019</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31189.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31177.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z121A707AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO: 01/07/2016 - 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3524.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2905.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>801576635C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO QUALIT&#xc0; NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82B88C76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOMBOLE GPL PER PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2B88193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>OMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>347.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C27FA913</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA PUBBLICA DI ACQUEDOTTO DEL ALLOGGIO ERP DI VIA G. GARIBALDI 25 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ACQUEVENETE S.P.A. - REVERSE CHARGE - CIG. Z7C27FA913</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E266FED0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BANCO POSTA -  INCASSO TRIBUTI LOCALI AFFITTI ERP GENNAIO - DICEMBRE 2019 E SPESE DI RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CCP NR. 1022514531. - CIG Z3E266FED0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2AF5311</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE 2020 </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSO ITALIANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8162.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462B21EE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872B22D7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERI 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02B7DA03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762842782</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 &#x2013; SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RINNOVO SITO "WWW.OCCHIOBELLO 1815.IT"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15546.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BOMBOLE GPL PER IL PIRODISERBO CON INCARICO ALL'ECONOMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2927506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>182.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82927EB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>782.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2AE7508</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872AE9DA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612873916</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI VIA PEC - ASSUNZIONE ONERE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32874DD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4928761AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER MANUTENZIONE ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>649.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB289312F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI PREAVVISI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B28E1CB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ACCESSO DATI AL REGISTRO IMPRESE ED INI - PEC - ASSUNZIONE ONERE II SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2973326</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DEPOSITO VEICOLO SEAT MARBELLA FE50544</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1338.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB29B72E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE MCTC SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>868.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A29D157A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATVO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1404.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC229DBFE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AGGIORNAMENTO POLICE CONTROLLER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1881.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752A221E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62A2385F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE MCTC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>503.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692A63D1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72A63D5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902A63CD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>467.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2A94A9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812A94A28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2AC0153</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER BOMBOLETTE DI RICARICA SPRAY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712AC01E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DEPOSITO GIUDIZIARIO VEICOLI VEICOLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572AC1F2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62AF90B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502AFB300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISURA TARGHE MCTC QUARTO TRIMESTRE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2AFCA78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402AFA8CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO MCTC ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2B3ABC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1428284E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA LITOGRAFIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00964260293</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA LENDINARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00964260293</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA LENDINARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA28787FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z65289CB14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPA BARCODE PER UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA28A737D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 TARGHE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PRIMA SAGRA DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI "L'UOVO IN FESTA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB28B7762</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 56 PERGAMENE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PRIMA SAGRA DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI "L'UOVO IN FESTA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2B0E1E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ABBONAMENTO OMNIA TUTTE LE AREE ANNO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D26A56AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE MCTC ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8726A5CB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER CANONE PONTE RADIO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB426FE8CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MICROFONO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2726971</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2019 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1415.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC25DE6D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2777421</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CARTUCCE MATERIALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED27BA88C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5277821D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PARTECIPAZIONE A TRE POMERIGGI DI STUDIO DI ANUSCA SU TEMATICHE ATTUALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7127BEC1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO ASSISTENZA VEICOLI RUBATI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5727D85CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE ANNUO ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE.COM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B27E2876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS FISSO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>AXERVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>AXERVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MICROFONO AL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D27E9864</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB27EA367</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FOTOCOPIATORE PL ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5027FB7B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DEPOSITERIA GIUDIZIARIA VEICOLI RANAULT TWINGO E MAZDA 5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZLGU66P24I953L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LABOR DI CORAZZARI LUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZLGU66P24I953L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LABOR DI CORAZZARI LUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>117.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF280E5FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER INVALIDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>298.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 s.r.l. Via della Resistenza, 4 - 45100 Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 s.r.l. Via della Resistenza, 4 - 45100 Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72842A52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE MCTC PRIMO TRIMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>571.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7283C877</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SEMPLIFICAZIONI, COMPLICAZIONI, NOVITA' E CONFERME PER IL 2019"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472988A9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3728442A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362844261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURE CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4285DD3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CANONE POS MOBILE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F26A97EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D26B0B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C26B0719</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A PA SOCIAL - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE - QUOTA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE 31.12.2018 - 31.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2018 - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F26F39EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB827053C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PICK UP LIGHT STANDARD RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12708B22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUZIONE ONERE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E GESTONE NS. DOCUMENTI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6339.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22067.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32271E1FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO BIMESTRE 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8021C1FC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO TRIENNALE - RATA ANNUALE 2019 SITO UFFICIOCOMMERCIO.IT PER UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA 31/12/2018 - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6614.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA227AC188</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA27B74C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA27B86FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD427C1777</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE527C1820</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BUSTE ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE27C1866</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4927DA554</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO MARZO - MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E27EC9AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1427FAE61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ESTERO - UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. POLESINE "DELTA PO - ROVIGO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93012010299</codiceFiscale><ragioneSociale>GAL Polesine &#x2013; Delta del Po</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93012010299</codiceFiscale><ragioneSociale>GAL Polesine &#x2013; Delta del Po</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE - ANNO 2019 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80001510298</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80001510298</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE-RINNOVO ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>296.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O E INFORTUNI CUMULATIVA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>674.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO AGGIUNTIVO ANNO 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E29901F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O A2LIA01081G</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03016910279</codiceFiscale><ragioneSociale>Cunningham Lindsey Lercari Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03016910279</codiceFiscale><ragioneSociale>Cunningham Lindsey Lercari Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E299E27E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MANIFESTO PER GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA MORTE ED IN RICORDO DI GUILIO REGENI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2529D6293</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2529D5ABB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5329F4694</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002A2C8DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622AD25F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE NS. DOCUMENTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852B0836B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ARCHIVIAZIONE E GESTIONE NS. DOCUMENTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2202.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19025.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2B25B4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4121.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41762.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4276595A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 - UFFICIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DIRETTI DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16939.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16393.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2A36E72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTK SR</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08161821213</codiceFiscale><ragioneSociale>VESUVIANA PLASTCA RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02473560411</codiceFiscale><ragioneSociale>CRESIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11458490155</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTOSAC DI GULISANO FRANCESCO </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00435640636</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale><ragioneSociale>CEPLAST SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00435640636</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36398.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12A7133F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PROGETTO HOT SPOT 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62A93F8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3517.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172B22CB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione del servizio di pulizia stabili comunali 1^ semestre 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29364.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29364.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z912b22c41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione del servizio di pulizia asilo nido 1^ semestre 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28452.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9484.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2B1B836</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESTAZIONI SANITARIE D.LGS. 81/2008 PER LAVORATORI A PROGETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12B22595</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA VEICOLI PER IL 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>736.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162B19C4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER IL 1^ SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3470.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2A3C5C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE AGIBILITA SISMICA MAGAZZINO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01044510293</codiceFiscale><ragioneSociale>STDIO SERVIZI TECNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01044510293</codiceFiscale><ragioneSociale>STDIO SERVIZI TECNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1008.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22B057A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CIMITERIALE ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622AFF0B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI PRESSO STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082AFEE08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PER IL BIENNIO 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12AFED1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L'ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>477.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22AFED92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1889.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2AEF69A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36774.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552AF524D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DA TELEFONIA FISSA E RETI ADSL 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36673.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12AEF798</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE  4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38413.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42A8CC47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI STAGIONE TEATRALE 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>731.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF1C6FBAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIAORI 2017-2022 CONVENIONE CONSIP 26 LOTTO 1 OLIVETTI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6080.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1129CF34B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>442.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2299D4A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di pneumatici invernali per il veicolo Fiat Talento in dotazione alla Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>573.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072961D67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO RASSEGNA XX EDIZIONE TRA VILLE E GIARDINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>Sebach srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01014560294</codiceFiscale><ragioneSociale>M.C.L. Costruzioni Metalliche Lendinaresi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>Sebach srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312955200</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RILASCIO ELABORATI TECNICI AUTORIZZAZIONE AMMNISTRTIVA MANIFESTAZIONE TRA VILLE E GIARDINI XX EDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO  ASSISTENZA HARDWARE PERIODO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5266B7BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA CONDOTTA FOGNARIA III STRALCIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28112.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28112.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2928B19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOMBOLE GPL PER IL PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9628E546A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26244.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8128E54A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29364.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB828DE20A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTEROCMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SIM RICARICABILI PER UTENZE MOBILE BANDO CONSIP TELEFONIA MOBILE 7</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1185.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E28DEAED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33986.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC27D71C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6286859F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI RETE OMBREGGIANTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03335760231</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03335760231</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>706.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F27F0C6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE FONDO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO SOFTWARE-UP GRADE MESSAGGISTICA VOCALE IMPIANTO DI TELEFONIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92283179F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5634.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5487.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8281D904</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SUPPORTO TECNICO ALLE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED IGIENE URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D280C065</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8348.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2736C18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO 2019 SISTEMA INFORMATIVO UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35371.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34171.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA262F481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE. ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7166.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062379148</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVALIMENTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ART. 2 DEL CCNL DI COMPARTO DEL 14/09/2000 D. LGS. N. 81/2015. ASSUNZIONE ONERE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>Oasi Lavoro S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>Oasi Lavoro S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6027.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF621A11B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6944.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74082487A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di trasporto scolastico dei comuni di Occhiobello e Stienta, dal 1&#xb0; settembre 2018 al 31 agosto 2023</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>854696.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478668.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA425D5DF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione onere per fornitura set elettrodi adulti e pediatrici per defibrillatori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNNEXT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNNEXT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE24CF5F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18697.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE POSTALI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6636778A74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OCCHIOBELLO/STIENTA (2016-2019) E RINNOVO (2019-2022)</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01844440980</codiceFiscale><ragioneSociale>Sinergie Societ&#xe0; Cooperativa Sociale Onlus di Mantova</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01985370277</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Servizi &#xbf; Cooperativa Sociale di Udine;</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01304810201</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01304810201</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>424349.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261999.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97201EEA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO PISCINA DISABILI ADULTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z9F229AE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E206FA43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT NUOVA PUNTO STREET NATURAL POWER PER SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13697.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5783.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7126372EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI NUTRIA MEPA TD 743583 CIG Z7126372EB TECNOAMBIENTE SNC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>969.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>874.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3125B52C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DIRETTI DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62567940</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET PROGETTO POLESINE FREE WIFI ANNI 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD2251CC97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI 500 BIDONI BLUE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. Societ&#xe0; in Nome Collettivo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. Societ&#xe0; in Nome Collettivo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7227.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8124D580B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN SERVIZIO DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER LA DISINFESTAZIONE D'EMERGENZA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4984.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4331.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA24B40F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA STRAORDINARIA CONTRO LE ZANZARE IN CASO DI NECESSITA'  RDO MEPA 594605
CIG ZAA24B40F9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92247D6CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PULIZIA DEL TERRITORIO CON CONTROLLO MECCANICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO) CIG Z92247D6CA MEPA TD 577570</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92247D6CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PULIZIA DEL TERRITORIO CON CONTROLLO MECCANICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO) CIG Z92247D6CA MEPA TD 577570</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4054.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB323B2E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA (CESTINI E DEIEZIONI
CANINE) BONSAGLIO SRL CIG ZB323B2E69 MEPA 511006</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1126.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7502768803</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TUTELA DELLA FUNZIONALIT&#xc0; IDRAULICA E SANIFICAZIONE DELLE
CADITOIE STRADALI CON IMMISSIONE DI ACQUA IN PRESSIONE CPV 90921000-9 CIG 7502768803
MEPA RDO 1962250</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B22FFEAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>area 4 servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE AZIONI DI CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI INFESTANTI E SINANTROPI CIG Z1B22FFEAC MEPA 452361 - MELLIVORA DI DAVIDE DI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0622FEA4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULENZA MONITORAGGIO OO.PP.- BDAP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF226E042</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
CIG ZBF226E042
MEPA TRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7655.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF226E0A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DISERBO NON CHIMICO DEL TERRITORIO
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO)
CIG ZCF226E0A6
MEPA TD 412461</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB822B683A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI AQUATAIN PER LA DISINFESTAZIONE DELLE CADITIOE PRESSO LE UTENZE PRIVATE
CIG ZB822B683A
MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 431291</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0122DF1FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>area 4 servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>disifenstazione adulticida straordinaria RDO MEPA 1853324</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE241C27D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE E STRAORDINARIO DI RACCOLTA
RIFIUTI PRESSO I CESTINI PRESENTI SUL TERRITORIO ED EVENTUALI AREE SOGGETTE AD
ABBANDONO RIFIUTI COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS CIG
ZAE241C27D MEPA TD 541765</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD265F1B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI A.S. 2018-2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TELAIO SOC COOP. ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale><ragioneSociale>ATGTP - ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE - Roma</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02986781207</codiceFiscale><ragioneSociale>NRG S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TELAIO SOC COOP. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale><ragioneSociale>ATGTP - ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE - Roma</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02986781207</codiceFiscale><ragioneSociale>NRG S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2343.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E26AB47D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 1^ QUADRIMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2737.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2692.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A253206F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale>Intesa Sanpaolo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale>Intesa Sanpaolo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9925EF0E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>877.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>877.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76210945B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO BISOGNOSI DI CURE TERMALI PER L'ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6436.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2666B79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI E DEI SERVIZI LOCALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA. ADEMPIMENTI PER L'INTERSCAMBIO DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02808610279</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLAY VENETO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02808610279</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLAY VENETO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6264A6F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10946.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z86263B07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO ADESIVI PER AUTOMEZZI PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z31262445</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO SOFTWARE POLICE CONTROLLER</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO ADESIVI PER AUTOMEZZI PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRLDNL68L31D548U</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSTAMPE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRLDNL68L31D548U</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSTAMPE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6225DE619</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO SOFTWARE POLICE CONTROLLER
CIG: Z6225DE619</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - POSTA EASY ANNO 2018 - ASSUNZIONE ULTERIORE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6022858A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C25DE6D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7925DE765</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>626.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC25D5B99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2268.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4625D5B2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 5286139 ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB825CA813</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1125D0F1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARIO PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CCP 36034353 ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9625B41DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FISCALIT&#xc0; PASSIVA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3925B8DC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28412.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6825BF0BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE PER ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI A.S. 2018/2019
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7866.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF25B2389</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO PERSONALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCIT&#xc0; PERIODO 2018 - 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCIT&#xc0; PERIODO 2018 - 2020</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO 2018 - 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>309905.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F256325B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (DATA PROTECTION OFFICER)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z54257026</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TORCE PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA254D77A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>463.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB825320AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PUBBLICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F25313DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z602533126</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO MESSI COMUNALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E DI N. 1 TIMBRI PER UFFICIO SEGRETERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B252CC62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TORCE PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z48252339</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - POSTA EASY ANNO 2018 - ASSUNZIONE ULTERIORE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZF01CC76C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2837.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502491939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TERZO TRIMESTRE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28412.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41814.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER UN SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD24632F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO PERSONALE SU NUOVO CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2451364</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE BARCODE IN USO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D244583C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>454.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS TRAMITE PEC</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>328.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29242DE46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALE PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02414B03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - POSTA EASY ANNO 2018 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z1323929B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISURA TARGHE MCTC ANNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15238FF1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 9 PENNE CON ASTUCCIO DA CONSEGNARE NELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI NEOLAUREATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1238BDE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SECONDO TRIMESTRE 2018  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28412.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE238CE27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>816.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB123672FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A PA SOCIAL - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2370870</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322350F2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D233520D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER INVALIDI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI CDS TRAMITE PEC ANNO 2018 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482309316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 2 QUOTIDIANI AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE 2 E 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 3&#xb0;, DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842306969</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E22D0E15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z6022858A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4228C721</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE POS FISSO ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE228C6B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS MOBILE ANNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241C8385B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PL ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532282BF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCIA PER MACCHINA
AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022287E0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE FERMO AMMINISTRATVO ANNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1376.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTALE MY PAY</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32282C58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632267A01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTI VIGILARE SULLA STRADA ED EDILIZIA E URBANISTICA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402267965</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>518.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52267AED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2018 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2200B4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA'  PRIMO SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PRIMO SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92006.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21217EA1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD025CB663</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA DIREZIONE LAVORI COL CODICE CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) E COL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 49/2018)"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02492480286</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02492480286</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2599804</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI&amp;amp;ASSOCIATI  S .R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI&amp;amp;ASSOCIATI  S .R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2594C3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ANTICORRUZIONE 2018/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA255084D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DAL PEST CONTROL AL PEST MANAGEMENT: L'EVOLUZIONE IN CHIAVE MODERNA."</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale><ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA S.R.L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale><ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6251F256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE 689/1991): TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA ALLA LUCE DELLE NOVITA' DEL CODICE DIGITALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932512A80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF124E967D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE DEI CIMITERI SE.CIM.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1F3CA35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA DI MATERIALI DI SUPPORTO E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA - 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta rl di Lana (Bz)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta rl di Lana (Bz)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>103.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1F4D4FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ASSUNZIONE ONERE PER INIZIATIVE "IL VENETO LEGGE" - 1. EDIZIONE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>La Vite di Archimede snc di Melara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>La Vite di Archimede snc di Melara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2072B9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ASSUNZIONE ONERE PER INIZIATIVE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNSMML84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>Canessi Emanuela di Stienta (Ro)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNSMML84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>Canessi Emanuela di Stienta (Ro)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>564.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49207D90D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04563550286</codiceFiscale><ragioneSociale>Camelozampa snc di Monselice</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04563550286</codiceFiscale><ragioneSociale>Camelozampa snc di Monselice</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE920FAE18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572107113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - CENTRO P3@ IN BIBLIOTECA - FORNITURA TESSERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01143550299</codiceFiscale><ragioneSociale>Evomatic srl di Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01143550299</codiceFiscale><ragioneSociale>Evomatic srl di Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>466.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>466.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2114447</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - INTERVENTO DI LEVIGATURA MATERIALI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00805160298</codiceFiscale><ragioneSociale>Videoteca Antoniana Film di Rossi Andrea &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00805160298</codiceFiscale><ragioneSociale>Videoteca Antoniana Film di Rossi Andrea &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9267DD63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITE MEDICHE AGLI OPERATORI DEL DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE RO6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E265D48F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>354.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E265FF4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER ASSUNZIONI EXTRA CONTRATTO DLGS. 81/2008</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762679D0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SOTTOBANCA ARGINALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F26368F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10596.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36261B68D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/2008 ESERCIZI 2019-2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15416.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15843.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2644627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DLGS.81/2008 ESERCIZI 2019-2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5304.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572645C20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA TEATRO STAGIONE 2018/2019 - PERIODO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2265160A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19261B2A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18857.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C261AF89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E RETI ADSL 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39158.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD261B15E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO ESERCIZIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1864.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70261ACB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33203.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8625804FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STAGIONE TEATRALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3125700CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1215.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF255F205</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456970381</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456970381</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2583.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2582.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE724E94C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE 2018 INTEGRAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13782.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8624A6282</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA VEICOLI DELL'ENTE 2^ SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA123C3B1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE AERATORE SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO ERP DI VIA TRENTO 23 - AFFIDAMENTO DITTA ACQUA2O DI FEI DIEGO - REVERSE CHARGE - CIG ZA123C3B1C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FEIDGI72C25F994P</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA2O DI FEI DIEGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FEIDGI72C25F994P</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA2O DI FEI DIEGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542374151</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA UTENSILERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03237070236</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILERIA BNDENESE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02491440281</codiceFiscale><ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03237070236</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILERIA BNDENESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3880.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388036.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2419E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36076.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7524123FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27804.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27804.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD123C2C98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DELLA VASCA BIOLOGICA SERVENTE GLI ALLOGGI ERP DI VIA ERIDANIA 295 - AFFIDAMENTO EDILCONTRACTOR - REVRSE CHARGE - CIG ZD123C2C98</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0123A6F49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO DPI E GENERICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>553.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55386.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB323B2E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA (CESTINI E DEIEZIONI CANINE)
BONSAGLIO SRL
CIG ZB323B2E69
MEPA 511006
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1126.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0122DF1FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO STAGIONALE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA STRAORDINARIA CONTRO LE ZANZARE IN CASO DI NECESSITA'  RDO MEPA 1853324
CIG Z0122DF1FA
EXERA SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349290294</codiceFiscale><ragioneSociale>ENTOSERVICE S.A.S. DI PATERGNANI MATTEO E C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B22FFEAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE AZIONI DI CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI INFESTANTI E SINANTROPI (ZANZARA, RATTI, COLOMBI E NUTRIE) E DI MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE
MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO (BO)
CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E232F9E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE SALME DA TOMBE DI FAMIGLIA SOGGETTE A RINUNCIA DI RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOGTN56S27F994O</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI GASTONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOGTN56S27F994O</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI GASTONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA CONNESSA ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 04 MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA122E00AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di disponibilit&#xe0; e intervento di sgombero neve sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRMRA48L28F994E</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO MAURO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRMRA48L28F994E</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO MAURO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7505.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1422DF523</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2^  TRIMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27804.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27804.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB21E5101</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA SVOLGIMENTOCONSULTAZIONE ELETTORALE 4 MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00770780294</codiceFiscale><ragioneSociale>GHEDINI OTTORINO E C SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780294</codiceFiscale><ragioneSociale>GHEDINI OTTORINO E C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1230.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5122C5436</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI CHIUSURA BUCHE E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10500.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83226AEC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31282.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF226E0A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DISERBO NON CHIMICO DEL TERRITORIO
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO)
CIG ZCF226E0A6
MEPA TD 412461</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4054.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF226E042</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMPRENSIVO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO "HOT SPOT" FINALIZZATO AL MONITORAGGIO PUNTUALE DELLO STATO DI INFESTAZIONE DEL TERRITORIO - PROSECUZIONE APPROCCIO SPERIMENTALE
CIG ZBF226E042
MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F20B5586</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4  GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI  ASFALTATURE SUL TERRITORIO COMUNALE  LOTTO 1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL Via Eridania, 60 45030 S M. Maddalna (Ro)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02688510284</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO s.r.l.  Via Dante Alighieri, 118 - Carbonara di Rovolon PADOVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02688510284</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO s.r.l.  Via Dante Alighieri, 118 - Carbonara di Rovolon PADOVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34920.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C20B7834</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ASFALTATURE SUL TERRITORIO COMUNALE LOTTO 2 IN COMUNE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTEXCAL S.p.A Via G Finati, 47 Localit&#xe0; Cassana Ferrara</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale><ragioneSociale>TOLOMIO s.r.l. Via Pelosa 138/A - 3510 BORGORICCO (P)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSCAVI s.r.kl. Via Ca' Mignola Vecchia, 43- 45021 Badia Polesine (Ro)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale><ragioneSociale>TOLOMIO s.r.l. Via Pelosa 138/A - 3510 BORGORICCO (P)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31198.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30694.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1EF0203</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione definitiva domanda contributo GAL 7.6.1. Affidamento incarico professionale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LZZSLV78P51H620X</codiceFiscale><ragioneSociale>Silvia Lezziero Architetto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LZZSLV78P51H620X</codiceFiscale><ragioneSociale>Silvia Lezziero Architetto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81F86303</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VTLMRG46T23H642Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VITALI AMERIGO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VTLMRG46T23H642Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VITALI AMERIGO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19111.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1F9B8F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34048.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34048.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1F122BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROCEDURE AVEPA GAL DELTA PO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01499050290</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURO AGRICOLTURA POLESINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01499050290</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURO AGRICOLTURA POLESINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7079510477</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO L' ASILO NIDO COMUNALE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1010088.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>734609.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB720B7AC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ANNUO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ISEENET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB81F7385C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO BISOGNOSI DI CURE TERMALI - ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6218.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741A97343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>221639.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4721714D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FUNZIONAMENTO CORSO ATTORI ED OPERATORI TEATRALI PER L'ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1967213.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4820EECB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DISTINTIVI PERSONALIZZATI CON STEMMA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>412.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41218.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41C1BEF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTECOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI NUOTO PER DISABILI ADULTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31F8B1AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO FUNEBRE A PERSONA INDIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1DC3D4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI PASTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11538.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10775.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5320649C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>283.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051F31B22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER RAGAZZI IN ETA' SCOLARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3855.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4090.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31F958EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38815.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461EF9208</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>funzionamento e aggiornamento sito web "Occhiobello 1815"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>519.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5817DA204</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I VEICOLI DELL'ENTE SINO AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23481.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23258.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0820E7C55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01063770299</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE ACQUE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01063770299</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE ACQUE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15639.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15639.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB216A553</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL DISTRETTO DI PROT. CIVILE RO 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00305880379</codiceFiscale><ragioneSociale>consorzio agrario dell'emilia soc. coop</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSSSFN51T26H620O</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO RADIO BASSANI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00245160494</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferri Delio e Minozzi Bruna </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale><ragioneSociale>schiavi graziella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00305880379</codiceFiscale><ragioneSociale>consorzio agrario dell'emilia soc. coop</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSSFN51T26H620O</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO RADIO BASSANI </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00245160494</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferri Delio e Minozzi Bruna </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale><ragioneSociale>schiavi graziella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3699.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE215D388</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9228.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2146549</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28229.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28059.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D21451F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692139211</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16818.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15004.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F21376A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2147.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72135FE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE E LAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE per il 2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI AGIP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSO ITALIANA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01438050211</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN MARCO PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11655.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E21328F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E RETI ADSL 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29300.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A21324EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA42132478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETRICA 1^ SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36353.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C20649D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO OBITORIALE 2^ SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>581.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC120C872C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 3 OLIVETTI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2877.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6220C4B40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 48 MESI MULTIFUNZIONE A COLORI-SCHEDA FAX 2018-2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC91F82C2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> SGOMBERO DEL MOBILIO DALL'ALLOGGIO ERP DI VIA ERIDANIA 295/5 - INQUILINO EX C.F. AFFIDAMENTO COOP SPERANZA - CIG. ZC91F82C2D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00248210296</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Speranza scarl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00248210296</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Speranza scarl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z361F38E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA PENSILINA E PARETE IN VIA DON ALDO RIZZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51EBC843</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI E DEI SERVIZI LOCALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA.  ADEMPIMENTI PER L'INTERSCAMBIO DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLEY VENETO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLEY VENETO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3612.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI E DEI SERVIZI LOCALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA. REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILIT&#xc0; PER LA REVISIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801E9DB1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER DEMOLIZIONE TRE VEICOLI IN PROPRIETA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZI POSTALI ED ASSUNZIONE ONERE PER ESTENSIONE VALIDITA' SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2151.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2151.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251E339E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301E49119</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC01CC769A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24885.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1D809DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1CC7737</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631CF77B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E1E7B03B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71E8F7C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>257.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>257.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD11EDF18A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591F04E80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - RINNOVO ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671F0CCD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>76.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25200D6E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 TARGHE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA FESTA SOCIALE AVIS COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E20326F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 TIMBRI PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82038B4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>463.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>463.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z701FED8AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRATTAZIONE SINISTRO MA.GI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1047.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC20BE507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI STUDENTI A.S. 2017/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7728.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7728.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E20D6975</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB20D72D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FINO A DICEMBRE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22727.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0920DB1A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8720E707B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17090.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17090.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC20BE507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0320C84FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRATTAZIONE SINISTRO MA.GI.SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B21293E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE NS. DOCUMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 13/12/2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE ONERE PER SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON POSTA EASY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451CF513C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE MCTC ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1190.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1190.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61CF54D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2017 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21CF747F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE PONTE RADIO 2017 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1D06186</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE ANNO 2017 PER ABBONAMENTI  EDILIZIA ED URBANISTICA  E VIGILARE SULLA STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>484.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D1D7E3B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISURA TARGHE MCTC ANNO 2017 -  ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE1D7C8EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD41D8D01F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61D7EC69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1D96E08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA PER LA  CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO MARZO - 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dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61D7EC69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11E2EA2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B1E74223</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS PRIMO SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31E73CB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>773.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01EA85B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. 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DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI PERIODO MARZO APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 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SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER RECUPERO INSOLUTI ANNI DIVERSI E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3676.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B209B842</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E20A0816</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA DIVISA PER NUOVO COMANDANTE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>705.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B20D085D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SPESE CONTO CORRENTE POSTALE C.C.P. 36034353</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0020D088A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 5286139</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98213EF22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA GIACCA A VENTO PER NUOVO COMANDANTE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2213F783</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA SCARPE DONNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2046568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI ERP DI VIA ROMA II TRONCO 12 E DI VIA FIESSO 31. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROLINK S.N.C. - REVERSE CHARGE. CIG: Z2B2046568</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z111D87844</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BONIFICA E SANIFICAZIONE LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741CE4969</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z651CED484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321CF7F19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE NS. DOCUMENTI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1CC77BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA  RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71D0DEA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PICK UP LIGHT STANDARD RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631D107BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921C216DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17073.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17073.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41CDAF14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>405.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91D4849A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZI POSTALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>651.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01CC76CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1C031B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2016 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1821.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1821.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB1CC7704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7637.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7637.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1D6D473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE A FAVORE DI MA.GI. S.R.L. PER TRATTAZIONE SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>358.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81D6D425</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 16/04/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671D976D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO MARZO APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z831DAD782</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>234.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1DD933D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1DEDA72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRO REPERTORIO DEI CONTRATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1DD933D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 219 DEL 16/03/2017 AD OGGETTO: ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO PROTOCOLLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB1CC7704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER VIAGGIO A MENNECY DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741FC0E03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E PICCOLI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1531.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1538.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1D4B250</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERGENTI, DISINFETTANTI E ALTRO MATERIALE IGIENICO PER LA CUCINA E LE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>403.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2080836</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CREMAZIONE E PASSAPORTI
MORTUARI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>anusca srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>anusca srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0206ECDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP 2017"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>Interazione Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>Interazione Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541B31361</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI ERP PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - SETTEMBRE 2017 E RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CCP NR. 1022514531 PER LA GESTIONE DEGLI AFFITTI DELLE CASE POPOLARI. - CIG Z541B31361</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2015.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D1FEC24E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TUBO DI ADDUZIONE ACQUA DEL FABBRICATO ERP DI VIA TRENTO 17. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE GABA BENDO - CIG Z1D1FEC24E - REVERSE CHARGE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41F85B12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI ERP PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018 E RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1022514531 PER LA GESTIONE DEGLI AFFITTI DELLE CASE POPOLARI. - CIG ZA41F85B12</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3022.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901F31D4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL COPERCHIO DELLA VASCA BIOLOGICA. FORNITURA E POSA DI UN POZZETO PER LA MESSA A TERRA ALL. ERP DI VIA ROMA II TRONCO 23/1 - INQ. G.M. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE DI GABA BENDO - CIG Z901F31D4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1F11562</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALLOGGI ERP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROLINK S.N.C. - REVERSE CHARGE.
CIG: Z8F1F11562</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1431.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1437.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2067E6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POTENZIAMENTO CONNETTIVITA INTERNET UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02961630239</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02961630239</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60210AA68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00964680292</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLARO PINO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00964680292</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLARO PINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>617.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>625.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7720C53DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI PRODOTTI CHIMICI INUTILIZZATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE
POLARIS SRL
CIG Z7720C53DA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>241.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F1AD126D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISMA 2012 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELEGAZIONE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF21FC1776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI LAVAGGIO, DISOSTRUZIONE E SANIFICAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI PUBBLICHE
M.T.E. LAVORI EDILI SRLS
CIG ZF21FC1776
MEPA ORDINE  3820161</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13615.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE21E81710</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SACCHI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE
CIG ZE21E81710
PREDISPOSIZIONE RDO MEPA 1576003
GENERAL PLAST</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale><ragioneSociale>SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06229311219</codiceFiscale><ragioneSociale>SALPLAST SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02398100905</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOPLAST SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03391080243</codiceFiscale><ragioneSociale>EOS PLAST </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07664231219</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL PLASTIC SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07664231219</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL PLASTIC SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1355.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA61DCB59B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMBIENTE: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE GUIDATA A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZANZARE -CIG ZA61DCB59B</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18164.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16348.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ATTIVITA' DI BOLLETTAZIONE ACCONTO E SALDO TARI 2016 </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27069.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26999.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1C7713F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto cartelline emigrazione e immigrazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851C1FFBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILEGATURA REGISTRI ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461ADEFBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12636440153</codiceFiscale><ragioneSociale>EUR&amp;amp;CA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12636440153</codiceFiscale><ragioneSociale>EUR&amp;amp;CA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1AF2FF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER CONCERTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04526620283</codiceFiscale><ragioneSociale>HTL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04526620283</codiceFiscale><ragioneSociale>HTL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1961865</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DAL PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>377.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E180DD61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM PER MANIFESTAZIONE CULTURALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z151CBE968</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI TRE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1C69E79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3365.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681C63D27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331C64957</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1C5B5FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SCHERMO PER PROIEZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SUONO E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SUONO E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>313.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1C50C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNSMNL84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>CANESSI EMANUELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNSMNL84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>CANESSI EMANUELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>661.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141C3724D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411B512F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VITE DI ARCHIMEDE SNC DI MARCHESINI A. E CECCHI A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VITE DI ARCHIMEDE SNC DI MARCHESINI A. E CECCHI A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B17AF999</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALI DI CONSUMO CENTRO P3@ VENETO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLLGNN68S62D442R</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLGNN68S62D442R</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>158.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16179C786</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PER BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5179A9A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1946.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA164CB6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE INFORMAGIOVANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7715ADFCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A LIBER DATA BASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1620E31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E13FE1F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE MULTIMEDIALI BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6329502648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ALL' ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale><ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale><ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>548552.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>444104.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD1C8E2D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI ESERCIZIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1C707DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43675.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA1C8DFA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE E SERVIZIO PULIZIA VEICOLI PER L'ESERCIZIO 2017</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSO ITALIANA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01438050211</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN MARCO PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI AGIP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11352.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10218.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD AS2 PER SERVICE TECNICO ALLA PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA  SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01C82A20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E RETI ADSL ESERCIZIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35267.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SERVICE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE STRUMENTALI ALLA DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA PER RECUPERO DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA GARIBALDI CIVICI 14 - 16 E 33.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI DI CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75396.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE CANONI PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' MESE DI GIUGNO</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO NEL COMUNE DI OCCHIOBELLO E STIENTA</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO PER IL COMANDO PL </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9859.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI PER CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO APRILE GIUGNO 2016. ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41846.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO APRILE - GIUGNO 2016. ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4518EADDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DA ESEGUIRSI IN ALLOGGIO ERP  VIA  TRIESTE 4 INQUILINA P.K.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO CINQUE SISTEMI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E CONTROLLO VELOCIT&#xc0;  PERIODO GENNAIO MARZO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1B7973A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PROGETTO  DI POTENZIAMENTO DEL VERDE IN AREA GOLENALE DEL FIUME PO -  V&#xb0; STRALCIO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
CIG: Z6D1B7973A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z491B2DF64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZE IN OCCHIOBELLO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CUP: D24B15000210004 CIG: Z491B2DF64</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20769.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12070.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41B1472A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZE IN OCCHIOBELLO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI PER ARREDO URBANO. CUP: D24B15000210004 CIG: ZA41B1472A1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMCAR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMCAR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD21B120F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E PICCOLI ARREDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1266.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1261.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6291913ADA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE INCARICO PROG.  DEF.  ESECUTIVA E VARIANTI URBANISTICHE PER PARTECIPAZIONE A FONDO SVILUPPO COESIONE  2007-2013 REGIONE VENETO:  PROGETTO PISTE CICLABILI SINISTRA PO 2&#xb0; STRALCIO. 
CUP: D21B15000360002
CIG: 6291913ADA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78739.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811AAA5BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE  DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PRESSO COLLETTORE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA P.S. MATTARELLA - 2&#xb0; STRALCIO IN S. M. MADDALENA. REALIZZAZIIONE AREA VERDE. CIG: Z811AAA5BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FNINRC79S47A539I</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda Florovivaistica FIN ENRICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FNINRC79S47A539I</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda Florovivaistica FIN ENRICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0220098E99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE  DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO PER LA  VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO. PISTE CICLABILI I&#xb0; STRALCIO.
ASSUNZIONE ONERE PER REDAZIONE ATTO NOTARILE PER CESSIONI AREE A NOTAIO COPPOLA MAURO.
CUP D23G07000030006
CIG: 0220098E99</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1989EAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MONTAGGIO E SMONTAGIGO PALCO PER MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65359715E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI OCCHIOBELLO 10&#xb0; STRALCIO. OPERE DI SERRAMENTISTICA.
CUP: D24B15000210004
CIG: 65359715E4
AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI.
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01514430295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA SERVICE S.R.L. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514430295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA SERVICE S.R.L. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10855.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F194BA91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE DAL 01/03/2016 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>611.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65359715E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICAT DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI OCCHIOBELLO 10&#xb0; STRALCIO. OPERE EDILI. 
CUP: D24B15000210004
CIG: 65359715E4
AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MRCLCU69A09H620R</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCOMIN LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22976.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE1886658</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SEZIONI DELL' ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65359715E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE  DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MAUNUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI DI EDILIZIA R4ESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI OCCHIOBELLO 10&#xb0; STRALCIO. OPERE PER CALDAIE.
CUP: D24B15000210004
CIG: 6539715E4
AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00043870294</codiceFiscale><ragioneSociale>BERZUINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PRTRRT52E09D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>PORTA ROBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00043870294</codiceFiscale><ragioneSociale>BERZUINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5309.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RESO DA POSTE ITALIANE SPA - MESE DI NOVEMBRE 2016 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1C6FB17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017-2022 CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 2 KYOCERA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7958.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7162.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z511C67D8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE A FAVORE DI MA.GI S.R.L. PER TRATTAZIONE SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91C67AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E1C5BF1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE SPESA - MESE DI OTTOBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751C538E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E PER FORNITURA N. 1 CARTUCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31C2FE83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E PER FORNITURA N. 1 CARTUCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331C2FE23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E PER FORNITURA N. 1 CARTUCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE71C33E57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ANPR-AGGIORNAMENRO SOFTWARE-mepa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5019201EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO PER IL SETTORE PL E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681C24C40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER BOMBOLETTE DI RICARICA SPRAY </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921C216DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17011.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851BD391A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ASSISTENZA POLICE CONTROLLER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81C13500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONTROLLO SEMAFORI SS16 - VIA ERIDANIA E VIA ERIDANIA VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE1C1C2A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC61BED7B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z091BD0703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODIFICHE APP COMUNE DI
OCCHIOBELLO PER SMARTPHONE E BACKOFFICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1BAFE27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TORCE PER IL SETTORE PL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF1B727FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>796.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO. - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO WEB.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6659684118</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  E FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI, DAL 1&#xb0; SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019 E RINNOVO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>610375.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483394.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1B16CDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA01B074A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41B05DC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE MANIGLIA E AVVISATORE ACUSTICO NEI SEMAFORI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z951AB6A50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11A8A64F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione onere di massima per fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZRBLSE78E64D548Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Fichi e Fate</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale><ragioneSociale>Paper Books Sas di Francesca Russotto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale><ragioneSociale>La Meraviglia di Bonetti Giulia e Silvia s.n.c.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRBLSE78E64D548Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Fichi e Fate</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale><ragioneSociale>Paper Books Sas di Francesca Russotto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale><ragioneSociale>La Meraviglia di Bonetti Giulia e Silvia s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14264.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601A80123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO. - AFFIDAMENTO PROMOZIONE ERIDANIA DISTRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>REI srl &#xbf; Telestense</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>REI srl &#xbf; Telestense</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591A781C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>817.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8194C600</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO PILOTA RELATIVO AL
DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA ERIDANIA
DISTRETTO.
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA51A46290</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C1A29256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>786.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z061A18E48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D1A1865B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A UFFICIO STUDI.NET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D15AFBE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSLRD68M68A669M</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Il Colibri di Russo Leonarda</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSLRD68M68A669M</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Il Colibri di Russo Leonarda</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1857.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1791.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F192D313</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2016</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11338.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1933E1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 5286139</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB219328FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1925E3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1376.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5019201EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FO0RNITURA BLOCCHI PREAVVISO E PROCESSO VERBALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF21806157</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DLGS.81/2008 DAL 01/03/2016 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SCNLVI62C50H829K</codiceFiscale><ragioneSociale>SECONDIN LIVIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5896.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5258199315</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ESECUTIVO COORD. PER SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERS. A RASO TRA LA S.R. 6 ERIDANIA CON VIA ROMA II TRONCO E VIA GURZONE IN OCCHIOBELLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01015420282</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SIA Studio di Ingegneria &amp;amp; Architettura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01015420282</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SIA Studio di Ingegneria &amp;amp; Architettura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2920.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E16F90FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI - AFFIDAMENTO A DITTA  SOFITEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0318A1A10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISURA TARGHE MCTC ANNO 2016 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5219720933</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DEI MANFREDINI IN COMUNE DI OCCHIOBELLO.
CUP: D27H13000600004  CIG: 5219720933
ASSUNZIONE ONERE PER REDAZIONE ATTO NOTARILE PER CESSIONI DI AREE - NOTAIO COPPOLA MAURO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B186BC3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SPESE CONTO CORRENTE POSTALE C.C.P. 36034353, COMPRENSIVE DEI COSTI PER ATTIVAZIONE POS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>453436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981852065</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO 2016 PER PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F18578F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF0699D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE ONERE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB30C9A8D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI INTERNET VIGILARE SULLA STRADA ED EDILIZIA ED URBANISTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>389.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D17EC950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MCTC ANNO 2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1195.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B17F14DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL PER L'ANNO 2016 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1415.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5917F1FB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE PONTE RADIO ANNO 2016 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F17F27C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RADIO ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2061.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31C6E829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione onere per incarico relativo all'adozione del sistema HACCP in materia di igiene alimentare e controllo qualit&#xe0; mense scolastiche scuola primaria - Anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601A80123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO - AFFIDAMENTO PROMOZIONE ERIDANIA DISTRETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>TELESTENSE GROUP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>TELESTENSE GROUP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z401B85FDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z841B42DF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI 2016 - 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8877.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1B19138</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - SECONDO SEMESTRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6761181F0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8194C600</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO PILOTA RELATIVO AL
DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA ERIDANIA
DISTRETTO.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1A41DE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELLA PRIMA VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI  (ART. 18 L.R. 23/04/2004, N. 11)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED1A186EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1A007E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB919FC596</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11200158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA AUTO PERIODO 31.01.2015 - 31.12.2015 - REGOLAZIONE PREMIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>905.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA18EBB8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F18D48EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 TARGHE DA CONSEGNARE NEL CORSO DI DUE DISTINTE OCCASIONI CHE SI SVOLGERANNO NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0217E4039</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7018A9A78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DI UN CADUTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A184A115</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - PRIMO SEMESTRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4718204F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI  PER L'ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF1815575</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z991200254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5912006A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F1813E22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 2 QUOTIDIANI DI AVVISO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 3 DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z341200099</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15699.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41200549</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11200158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8644.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6071842287</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49688.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z531200603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54177A08B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PER PROLUNGAMENTO LINEA 11.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17004.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB217F37AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81C8F76E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3499.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3497.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1C9BA21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESTAZIONI DI VISITE SANITARIE VOLONTARI DISTRETTO RO6 (PROT. CIVILE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>ULSS 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>ULSS 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2398.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2166.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55184FCB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO DOSSO E RIPOSIZIONAMENTO IN ALTRO SITO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC61C69A24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO &#xbf; SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'APPRONTAMENTO DI PROVE SPERIMENTALI DI DISERBO NON CHIMICO DEL TERRITORIO COMUNALE MEPA 1440140 CIG ZC61C69A24</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61A09829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA518DA48A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO &#xbf; SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SU
CADITOIE PUBBLICHE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO IN AREE
ESTERNE
EXERA SRL (FE)
CIG ZA518DA48A
MEPA RDO 1140690</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10382.31</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>